你好 正確的是記哪里的??
老師您好,我的2020年匯算清繳的報表的時候,應付職工薪酬是正數,但是我賬上的是負數,原因是我為了調整管理費用這個科目,當時管理費用是正常用來計提工資的,但是為了跟匯算清繳報表一致,我就把計提工資的分錄去掉了6個月的,只做了發(fā)放工資的分錄,然后管理費用核對上了,但是又導致我應付職工薪酬現在不合適,這個應該怎么調整呢老師
老師,你好,問一下我上個月計提的9月份工資分錄是這樣的: 借:管理費用 其他業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 這樣做有沒有問題,這里沒有銷項稅可以嗎? 在本月實際發(fā)放工資的時候是把上面分錄全部沖銷嗎?還是留著確認收入的分錄
你好,我想問一下我現在有一個員工的工資是個人社保部分,344.53,在個稅里申報了,但是做賬忘記計提了,現在應該怎么做賬?因為員工社保部當時做賬直接計入了職工福利費,請問現在怎么調整
想問下老師,企業(yè)做了這樣一筆分錄,我現在要把它調整正確,因為做什么分錄呢。 問題是:1-12月計提都是借銷售費用-工資,貸應付職工薪酬-工資,但是12月突然做了這樣一筆分錄,等于應付職工薪酬-工資多計提了這個數,現在不平了,怎么做調整分錄呢
老師 想問個問題 我上月正常記提并發(fā)放了工資 但是有部分營收績效應放入銷售費用里 我應該怎么做調整分錄啊
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強制交社保嗎
第二問的約當產量為什么是這樣計算的?紅筆是計算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權益工具投資出售的時候,之前公允變動也按照當時的匯率變動調整了,但是出售當天只有收到的錢按照當天匯率計算,其他的項目為啥不按照匯率計算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現在注冊資本實繳是多久內交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數,年底結轉到未分配利潤中,未分配利潤是正數,需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
營收績效應放到銷售費用 但我放工資里 并已經發(fā)放了 現在需要把已經發(fā)放的那部分調整到銷售費用
你好 一級科目沒錯 都是銷售費用? ?就是明細科目錯是嗎? ?