你好 借,其他業(yè)務(wù)成本/其他應(yīng)收款 貸,銀行存款
老師,我們是建筑企業(yè),這筆實(shí)際是掛靠我們公司方的業(yè)務(wù),但是業(yè)主打款給我們,我們?cè)俅蚪o掛靠公司,,然后掛靠公司開給我們勞務(wù)費(fèi),這樣做可以嗎?怎么做分錄呢
你好!老師我們是經(jīng)營(yíng)貨物運(yùn)輸服務(wù)的,有一部分是掛靠車,在稅的這方面我們應(yīng)該怎做好呢!也就是說把稅算得明明白白的 他不欠我們稅,我們也不欠他們稅。掛靠車的銷項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)少,這樣進(jìn)項(xiàng)根本不夠抵銷項(xiàng),他們進(jìn)項(xiàng)比如過路費(fèi)、油料費(fèi)、保險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)實(shí)際我們已經(jīng)用了,另外 掛靠車的公司也會(huì)給我們開運(yùn)輸發(fā)票,在各自不欠稅的情況下,如何把這個(gè)稅分清楚,謝謝
老師,我們是施工企業(yè),買的叉車輪胎壞了,需要換輪胎,買了輪胎和配件,應(yīng)該怎么入賬,怎么做分錄
老師,我們是畜牧業(yè),我們購買的羊場(chǎng)撒料車鏟車配件和輪胎怎么做分錄
老師,我們是運(yùn)輸企業(yè),掛靠車用我們的柴油和輪胎配件,這個(gè)分錄怎么寫?如果我們加價(jià)給他們又怎么做分錄呢?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
我們買進(jìn)柴油,借:庫存商品-柴油 貸:應(yīng)付賬款-中石化 掛靠車用油 借:應(yīng)付賬款-掛靠車 貸:庫存商品-柴油 這樣可以嗎:
那最好不要這樣,特別是你金額比較多的時(shí)候
這些車輛是我們租的,用來做運(yùn)輸?shù)模撬麄兊挠糜褪俏覀冐?fù)責(zé)的,這個(gè)要怎么操作?
你通過其他業(yè)務(wù)成本來核算的
借:其它業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-柴油 這樣嗎?
是的,這個(gè)分錄是正確的
如果是加價(jià)的話,是不是這樣做 借:其它業(yè)務(wù)成本 1000 貸:庫存商品 - 柴油 1000 借:應(yīng)付賬款 - 掛靠車 1200 貸:其它業(yè)務(wù)收入 1061.95 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 138.05 是這樣嗎?
可以的,這個(gè)用法跟主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一致的
如果不加價(jià)的話,就沒有銷項(xiàng)稅了,是嗎?
不是啊,仍然要計(jì)算增值稅的
那如果是自己公司名下的車,自用柴油和配件怎么寫分錄?
這個(gè)是第二個(gè)問題嗎
也算是吧
因老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)“一題一問”,以便老師們能盡快做出解答,謝謝配合。
好的,謝謝老師
不客氣 記得五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d