你好,是的。是可以的了。
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),2月份有筆出口臺(tái)灣,2個(gè)報(bào)關(guān)單。其中一個(gè)報(bào)關(guān)單是樣品,不收匯。做賬時(shí)這個(gè)報(bào)關(guān)單沒(méi)做收入。問(wèn)題是:在單一窗口做出口退稅時(shí),這個(gè)樣品的報(bào)關(guān)單,怎么處理,需要導(dǎo)進(jìn)去嗎?
老師,請(qǐng)教我們公司有食堂,規(guī)定每個(gè)人每天只能15元的伙食標(biāo)準(zhǔn),問(wèn)題1是,伙食費(fèi)只有清單沒(méi)有發(fā)票可以入賬嗎?科目是設(shè)置什么?問(wèn)題2是,超過(guò)了的標(biāo)準(zhǔn)我們國(guó)企是不能入賬的,如果超出是不是把清單重新開(kāi)過(guò),那超出的部分怎么報(bào)賬,沒(méi)有私戶(hù)的
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,就是我們接到一個(gè)國(guó)外訂單,然后這個(gè)訂單現(xiàn)在客人讓我們正常出口一部分,然后剩下一部分客人是自己直接從公司拿走的,但是這樣客人拿走的這部分我們就報(bào)不了關(guān)了,是不是只能轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)了,如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),收的錢(qián)又是國(guó)外的,這樣是不是不合理呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,貨是4月出倉(cāng)庫(kù)到物流商那邊,他們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)沒(méi)有報(bào)關(guān)完畢,只有報(bào)關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個(gè)后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號(hào),那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開(kāi)票只能開(kāi)5單已知的出口開(kāi)票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒(méi)出口的,我要不要報(bào)所屬期4月的時(shí)候,我需要做無(wú)票收入嗎?那我不是要報(bào)內(nèi)銷(xiāo)了,要交增值稅了?
老師您好,我單位是做腳手架租賃的,一共就5個(gè)月,去的是外地,我們單位是自己買(mǎi)菜做飯的 然后業(yè)務(wù)員把買(mǎi)菜的發(fā)票是攢在一起開(kāi)出來(lái)了這樣的話(huà)分錄怎么做呢,之前沒(méi)有暫估過(guò)這個(gè)成本,還有就是上季度我只計(jì)提工資了沒(méi)有發(fā)放,這個(gè)季度我能補(bǔ)上這筆分錄嗎
老師好,總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務(wù)所得個(gè)稅計(jì)算公式
老師,我上個(gè)月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅留底了,就是銷(xiāo)項(xiàng)是40645.12元,進(jìn)項(xiàng)是125942.78元,我就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)是13500,那我這個(gè)月是不是要跟上個(gè)月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷(xiāo)項(xiàng)一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對(duì)?
請(qǐng)問(wèn)老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購(gòu)買(mǎi)裝載機(jī),舊抵3萬(wàn),新28萬(wàn),實(shí)付25萬(wàn),此賬務(wù)如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶(hù)貨值24150,包裝100,運(yùn)費(fèi)1900,銀行手續(xù)費(fèi)45,一共26195,我們報(bào)關(guān)單上表體金額是應(yīng)該寫(xiě)26195嗎?把運(yùn)費(fèi),包裝手續(xù)費(fèi)都加到里面?
工程上請(qǐng)客戶(hù)吃飯走動(dòng)記什么科目
老師,問(wèn)下入職日期個(gè)稅上面是按實(shí)際日期填寫(xiě),還是按當(dāng)月的1號(hào)填寫(xiě)?
老師,實(shí)收資本_(某某人名字),可以這種不