是按線(xiàn)上收入申報(bào)增值稅收入
老師你好 我公司的對(duì)公賬戶(hù) 注冊(cè)了一個(gè)抖音小店 上月抖音小店提現(xiàn)有3筆 金額80萬(wàn)左右 。銷(xiāo)售款已經(jīng)轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問(wèn)這三筆收入要交稅嗎 ? 交哪些稅?
抖音線(xiàn)上銷(xiāo)售金額為1000萬(wàn),平臺(tái)扣點(diǎn)50萬(wàn)(平臺(tái)會(huì)提供發(fā)票),主播傭金250萬(wàn)(個(gè)人無(wú)法提供發(fā)票),實(shí)際到賬金額700萬(wàn),確認(rèn)收入的時(shí)候應(yīng)該是確認(rèn)1000萬(wàn)還是750萬(wàn)?
我們有在線(xiàn)上銷(xiāo)售 客戶(hù)在線(xiàn)上付款 付款的金額是直接線(xiàn)上的賬戶(hù) 這筆收入是提不出來(lái) 在這個(gè)線(xiàn)上賬戶(hù)里面直接跟廠家進(jìn)貨 錢(qián)就付給廠家那邊了,我做收入 這個(gè)線(xiàn)上的款進(jìn)賬戶(hù)是記什么科目 記銀行 它也沒(méi)有在銀行 記現(xiàn)金也沒(méi)有收到現(xiàn)金 那記什么呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)體工商戶(hù)核定征收是不是每個(gè)月按核定額或者按實(shí)際開(kāi)票金額報(bào)稅就行了呀?如果每月核對(duì)額是4萬(wàn),實(shí)際銷(xiāo)售收入是500萬(wàn),開(kāi)票金額15萬(wàn)以?xún)?nèi)/月,對(duì)公戶(hù)收款超過(guò)4萬(wàn)的,按哪個(gè)金額申報(bào)呢?電子稅務(wù)網(wǎng)上每次打開(kāi)申報(bào)表,開(kāi)票金額自動(dòng)填寫(xiě)在申報(bào)表上了,是不是直接點(diǎn)申報(bào)就可以了,未開(kāi)票收入需要申報(bào)嗎?另外租賃收入要申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)抖音找達(dá)人合作,達(dá)人按銷(xiāo)售額抽提成,實(shí)際上這部分提成是抖音直接劃給了對(duì)方,就是不經(jīng)過(guò)我們賬戶(hù)扣出去,這個(gè)提成是否可以不跟對(duì)方要票,是否可以直接按抖音分完的錢(qián)作收入
老師好,總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務(wù)所得個(gè)稅計(jì)算公式
老師,我上個(gè)月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅留底了,就是銷(xiāo)項(xiàng)是40645.12元,進(jìn)項(xiàng)是125942.78元,我就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)是13500,那我這個(gè)月是不是要跟上個(gè)月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷(xiāo)項(xiàng)一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對(duì)?
請(qǐng)問(wèn)老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購(gòu)買(mǎi)裝載機(jī),舊抵3萬(wàn),新28萬(wàn),實(shí)付25萬(wàn),此賬務(wù)如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶(hù)貨值24150,包裝100,運(yùn)費(fèi)1900,銀行手續(xù)費(fèi)45,一共26195,我們報(bào)關(guān)單上表體金額是應(yīng)該寫(xiě)26195嗎?把運(yùn)費(fèi),包裝手續(xù)費(fèi)都加到里面?
工程上請(qǐng)客戶(hù)吃飯走動(dòng)記什么科目
老師,問(wèn)下入職日期個(gè)稅上面是按實(shí)際日期填寫(xiě),還是按當(dāng)月的1號(hào)填寫(xiě)?
老師,實(shí)收資本_(某某人名字),可以這種不
那線(xiàn)上收入不能及時(shí)看到,對(duì)公流水賬戶(hù)可以,這樣收入申報(bào)也滯后,或只能更正申報(bào)
按銷(xiāo)售交易記錄的線(xiàn)上流水
線(xiàn)上客戶(hù)不能及時(shí)提供,對(duì)公流水我可以及時(shí)看到
我們是代賬記賬公司
那個(gè)可以按季度做賬的,在申報(bào)稅前提供完上個(gè)季度的的都行
一般納稅人可以季度做賬申報(bào)嗎?
在次月申報(bào)期完成前叫對(duì)方必須提供上月的數(shù)據(jù)
那我現(xiàn)一季度收入沒(méi)有報(bào),一季度增值稅可以更正,但企業(yè)所得稅不能更正,現(xiàn)處理是把一季度收入報(bào)二季度可以嗎?因二季度可以更正企業(yè)所得稅
就是線(xiàn)上收入部分
次月15號(hào)上月的數(shù)據(jù)都應(yīng)該出來(lái)了呀。
我知道,但今年1-8月份線(xiàn)上收入沒(méi)有申報(bào),說(shuō)的是現(xiàn)在怎么處理?
那么先做賬,去大廳補(bǔ)申報(bào)