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12月的印花稅多計(jì)提了10元,并繳納了,現(xiàn)在申報(bào)1月份印花稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),當(dāng)月數(shù)據(jù)再申請(qǐng)就會(huì)重復(fù)交10元,請(qǐng)問我該怎么處理?是更正印花稅申報(bào)再申請(qǐng)退費(fèi)?還是做賬務(wù)調(diào)整?如果調(diào)賬,請(qǐng)問怎么寫分錄,我們是小企業(yè)準(zhǔn)則?

2024-02-06 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-06 11:03

你好,更正申報(bào)申請(qǐng)退稅,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算納稅調(diào)增。

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快賬用戶8442 追問 2024-02-06 11:14

能這樣么?1月的少申報(bào)繳納這10元呢?

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齊紅老師 解答 2024-02-06 11:15

可以的可以這么做的。

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快賬用戶8442 追問 2024-02-06 11:16

整體的金額是一致的 就是費(fèi)用的歸屬不屬于當(dāng)期 這樣會(huì)不會(huì)被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳呢?

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齊紅老師 解答 2024-02-06 11:17

問題不大的,這個(gè)差了一個(gè)月,相當(dāng)于是你提前交早一個(gè)月。

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快賬用戶8442 追問 2024-02-06 11:20

好的 那么還是這樣操作好點(diǎn) 調(diào)整 退稅 可就流程多了

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齊紅老師 解答 2024-02-06 11:22

你好,選擇第二種方法就可以的。

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你好,更正申報(bào)申請(qǐng)退稅,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算納稅調(diào)增。
2024-02-06
你好,這種你要問對(duì)方看填在哪里,說起來不能夠用不同的稅種去抵減的。
2024-11-29
你好,借,銀行存款, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)印花稅。 借,應(yīng)交稅費(fèi)印花稅, 借,稅金及附加負(fù)數(shù) 那個(gè)罰息是滯納金的吧?
2024-10-29
如果這個(gè)月印花稅申報(bào)多了并且已經(jīng)繳納,下個(gè)月申報(bào)時(shí)可以調(diào)整申報(bào)金額以扣減差額,這是可行的。 至于賬務(wù)處理,這個(gè)月需要調(diào)整印花稅的賬目以反映實(shí)際的繳納情況??梢园凑找韵虏襟E進(jìn)行: 1.沖銷上月的印花稅記賬憑證,將上月計(jì)提的印花稅用紅字沖銷。 2.重新制作一份新的記賬憑證,記錄正確的印花稅金額。 3.如果還有剩余差額,將差額部分計(jì)入“其他應(yīng)收款”或“預(yù)付賬款”等科目,作為對(duì)下個(gè)月印花稅申報(bào)的調(diào)整。 這種處理方式能夠保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和一致性,避免因未計(jì)提足夠的印花稅而導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 至于“應(yīng)交稅費(fèi)”科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)的問題,這不會(huì)影響公司的稅務(wù)報(bào)表,因?yàn)槎悇?wù)報(bào)表是以實(shí)際繳納的稅款為準(zhǔn),而不是以“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的余額為準(zhǔn)。因此,不需要擔(dān)心“應(yīng)交稅費(fèi)”科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況。
2023-11-02
同學(xué)你好,工資數(shù)據(jù)計(jì)算有錯(cuò)誤,建議沖銷原來憑證分錄,重新做一筆正確的分錄憑證。
2021-01-07
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