你好,你沒(méi)有抵扣所得稅沒(méi)有關(guān)系。
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒(méi)有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問(wèn)一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問(wèn)題???這個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺(jué)?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過(guò)了。稅務(wù)局就很可能看出來(lái)沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
老師老師,去年暫估的原材料4000噸??100元=40萬(wàn)原材料如果在今年匯算清繳發(fā)票沒(méi)來(lái)怎么辦?其實(shí)不是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),原材料也沒(méi)到我單位,我就是虛增的原材料,現(xiàn)在發(fā)票確定不能來(lái)了,成本我也結(jié)轉(zhuǎn)了4000噸原材料已經(jīng)都耗用完了,我是否按40萬(wàn)調(diào)增應(yīng)納稅所得額?
你好老師。請(qǐng)問(wèn)一下我們公司是一般納稅人,做賬按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2021年收到40萬(wàn)的假普通發(fā)票,在稅務(wù)局已經(jīng)更正2021年所得稅匯算清繳,并補(bǔ)繳稅金1萬(wàn)元,及滯納金1000元。 現(xiàn)在我們需要做賬,把40萬(wàn)的發(fā)票調(diào)出來(lái),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做賬呢?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,現(xiàn)在做23年匯算,我發(fā)現(xiàn)去年1筆買的普通發(fā)票,金額2萬(wàn)元,我準(zhǔn)備納稅調(diào)增,如果稅務(wù)局將來(lái)查到,會(huì)不會(huì)追究責(zé)任?
賬務(wù)需要做那些調(diào)整呢
你好 老師 作廢2019年開的發(fā)票(單位名稱有誤原因),又重新開正確的發(fā)票,分錄怎么寫
老板有好幾個(gè)子公司的公戶賬戶,這幾個(gè)賬戶只過(guò)投資款的流水,沒(méi)有其他的流水,需要做報(bào)稅之類的嗎
A材料商應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)多個(gè)項(xiàng)目要如何設(shè)置科目在軟件里面,請(qǐng)賈蘋果老師回復(fù),其他人勿接,否則差評(píng)謝謝
老師,甲公司為一般納稅人,從乙公司租的倉(cāng)庫(kù),然后轉(zhuǎn)租給丙公司,那么甲公司開什么樣的發(fā)票稅率多少?甲公司屬于代收代付嗎,還是確認(rèn)收入?
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅票勾選認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅票還能記在代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
電子稅局里的年報(bào)關(guān)于職工薪酬支出明細(xì)表該怎么填?
老師,晚上好!請(qǐng)問(wèn)A公司為小規(guī)模納稅人,名下沒(méi)車輛,委派人員為B公司運(yùn)輸貨物,但過(guò)程費(fèi)必須A公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)A公司可以開通行費(fèi)作報(bào)銷嗎,還有A通行費(fèi)不作抵扣,開出通行費(fèi)在稅務(wù)系統(tǒng)上不認(rèn)證要怎么處理呢
老師好。我想問(wèn)一下,比如之前企業(yè)漏申報(bào),的納稅信用等級(jí)是D,現(xiàn)在修復(fù)是M,是變好了么
您好老師,我們有兩個(gè)員工,年終獎(jiǎng)需要發(fā)10萬(wàn),每個(gè)月基本工資也在1萬(wàn)左右。這個(gè)年終獎(jiǎng)怎么發(fā)或者還有沒(méi)有其他形式可以合理避稅,少繳納個(gè)稅?
呢,我已經(jīng)納稅調(diào)增了,不會(huì)罰款了吧?
對(duì)的,是的,不會(huì)的,不會(huì)的。