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23年12月開出的數(shù)電藍字發(fā)票,24年1月份紅沖,重新開了同等金額的藍字發(fā)票,24年2月份什么增值稅時,該怎么申報?我是第一次操作,請老師指點一下

2024-02-02 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-02 11:49

那么1月做原分錄紅沖,按扣除紅沖后的金額申報

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快賬用戶5645 追問 2024-02-02 11:54

紅沖發(fā)票金額和重開的發(fā)票金額相等,沒開其他發(fā)票,2月申報就是0申報是不?

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齊紅老師 解答 2024-02-02 11:56

是滴,就是那樣申報的哈

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那么1月做原分錄紅沖,按扣除紅沖后的金額申報
2024-02-02
你好;? ? 可以紅沖的;? 直接開票系統(tǒng)開負數(shù)發(fā)票紅沖即可? ?
2023-01-06
還是按照紅沖之前的來申報的
2024-01-04
同學,你好 不需要調(diào)整
2024-03-29
你好,應當按照56763863.62元申報,差額的72萬需要寫個情況說明,讓專管員再后臺給比對通過
2025-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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