那咱要不想作為二三年的,可以做這20年,因為當年他沒有計提。
去年年終獎,今年1月份發(fā)放,因不確定是否發(fā)放年終獎,去年賬上沒有計提(褔利費),年終獎直接做賬在1月份,可以嗎?
老師,我22年全年一次性獎金計提了,但是實際發(fā)放分三次,22年12月發(fā)放了一次,放在了工資獎金里面一次一起計算個稅,23年一月份發(fā)了一次,也放在工資獎金里面, 全年一次性獎金分發(fā)表附在了憑證后面,這樣做對不對?,23年的全年一次性獎金怎么辦?
23年12月份沒有計提獎金,現(xiàn)在計提,24年匯算時,這個還能夠算在23年的里面來沖減23年的利潤嗎?單位是旅游公司
23年年終獎金,沒計提到23年賬里面。實際發(fā)放是2月份,這個獎金可以直接入賬24年?
老師好,我們是小企業(yè)會計準則,23年的年終獎因為沒確定金額沒有計提,24年2月份發(fā)放,這種情況直接做成24年成本可以嗎?金額大概5萬左右。
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉移到合資公司作為投資款呢
學校食堂用盈余購買的固定資產折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
直接備注23年年終獎,24年作為管理費用可以嗎?
你好 記24年就不要備注了? ?備注就是補記23年這樣?
跨年好像不是管理費用了吧,要調賬,沒有以前損益調整科目,小企業(yè)會計準則。的確是23年年終獎,24年發(fā)放
影響損益的把損益類科目用以前年度損益調整科目代替其他科目不變。
沒有以前損益調整科目,怎么做賬?
直接用未分配利潤科目。
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 對吧老師,謝謝
對 這樣是正確的對