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老師 銷項(xiàng) 10000 、進(jìn)項(xiàng) 1000、 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100、 今年繳納增值稅200、 簡(jiǎn)易繳稅70、 加計(jì)抵減 500、 應(yīng)交增值稅累計(jì)發(fā)生額多少? 列個(gè)公式

2024-01-31 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-31 14:07

應(yīng)交增值稅累計(jì)發(fā)生額=10000-1000%2B100%2B200%2B70-500=8870

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應(yīng)交增值稅累計(jì)發(fā)生額=10000-1000%2B100%2B200%2B70-500=8870
2024-01-31
您好,對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-05-10
以下是一個(gè)基于一般增值稅納稅申報(bào)表結(jié)構(gòu)的解釋: ?銷項(xiàng)稅額?:這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“銷項(xiàng)稅額”行,用于記錄企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的增值稅額。 ?進(jìn)項(xiàng)稅額?:這對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“進(jìn)項(xiàng)稅額”行,用于記錄企業(yè)購(gòu)入貨物或接受勞務(wù)而支付的、準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的增值稅額。 ?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?:這通常出現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)附表中,用于記錄企業(yè)的購(gòu)進(jìn)貨物、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等發(fā)生非正常損失以及其他原因而不應(yīng)從銷項(xiàng)稅額中抵扣,按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。 ?免、抵、退應(yīng)退稅額?:這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“免、抵、退應(yīng)退稅額”行,用于記錄企業(yè)按免、抵、退辦法應(yīng)退的增值稅額。 ?簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額?:這通常出現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)附表中,用于記錄執(zhí)行簡(jiǎn)易征收辦法的一般納稅人企業(yè)按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額。 ?按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額?:這通常也出現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)附表中,用于記錄因稅務(wù)檢查按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅額。 ?應(yīng)納稅額減征額?:這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“應(yīng)納稅額減征額”行,用于記錄企業(yè)按規(guī)定減免的增值稅額。 ?加計(jì)抵減額?:這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“加計(jì)抵減額”行,用于記錄企業(yè)按規(guī)定享受的加計(jì)抵減額。 由于具體的行次可能會(huì)因地區(qū)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求而有所不同,建議您參考當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)提供的最新增值稅納稅申報(bào)表填寫說明,以確保準(zhǔn)確填寫。
2025-01-16
同學(xué)你好,這個(gè)不用交稅,你們出口的還有稅沒有退下來呢
2021-08-17
您好!是軟件產(chǎn)品稅負(fù)超過3%的部分退還,硬件的進(jìn)項(xiàng)也要分?jǐn)傊淋浖a(chǎn)品的
2023-01-15
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