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請問老師12月份多計(jì)提了印花稅,請問跨年用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目該怎么做分錄

2024-01-31 13:11
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-31 13:12

你好,同學(xué) 本期沖回 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶9489 追問 2024-01-31 15:23

這個(gè)一筆分錄就可以了嗎?老師,不影響未分配利潤是不是

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齊紅老師 解答 2024-01-31 15:26

是的,這一筆分錄, 以前年度損益調(diào)整科目月末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

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快賬用戶9489 追問 2024-01-31 15:55

那我緊接著想做一筆結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,是借以前年度所以調(diào)整 貸未分配利潤 這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-31 15:56

是借以前年度所以調(diào)整 貸未分配利潤? 是的

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你好,同學(xué) 本期沖回 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅 貸以前年度損益調(diào)整
2024-01-31
可以的,也可以直接坐到稅金及附加里面,這一分錢不影響。
2022-02-22
你好,這樣做賬務(wù)處理 借:銀行存款 貸:利潤分配——未分配利潤
2020-10-12
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 匯算清交調(diào)減
2024-04-05
1、直接沖銷處理,你是想寫實(shí)際工作中的分錄,還是說寫理論的更正。考試與實(shí)務(wù)的兩個(gè)分錄是不同的。
2021-04-09
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