可以的,也可以直接坐到稅金及附加里面,這一分錢不影響。
請問老師,去年的印花稅沒有核定,今年核定的,補(bǔ)交了去年的印花稅,就當(dāng)月計(jì)提稅金及附近,那還會不會影響以前年度損益,需要做一個調(diào)整以前年度損益的分錄
老師好,5月份匯算清繳時交的所得稅應(yīng)該記以前年度損益調(diào)整,請問這個以前年度損益調(diào)整去了什么地方?謝謝!
請問老師去年12月多提了0.01元印花稅這個月調(diào)沖,是記以前年度損益調(diào)整嗎?
你好老師,12月用了以前年度損益調(diào)整,那需要在12月的利潤表上體現(xiàn)這個以前年度損益調(diào)整科目嗎?
#提問#去年12月稅金及附加多計(jì)提1分,本月繳稅后需要調(diào)整這一分錢入以前年度損益調(diào)整嗎
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
以前會計(jì)分錄是:借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅,如果直接加里面報(bào)表里面稅金及附加只0.01元不好看。
可以做,相反的也可以做到以前年度損益調(diào)整。
22年1月做賬我直接沖減這1分錢,借:以前年度損益調(diào)整 0.01 ,貸:稅金及附加0.01,這樣可以嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)貸,以前年度損益調(diào)整。
哦,是的,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)
對的是的,是這么做的。
以前年度損益調(diào)整設(shè)二級科目:稅金及附加還是印花稅?
你好,不用設(shè)置二級科目地。
還不只有一個這一個業(yè)務(wù)以后調(diào)整其它的業(yè)務(wù)損益類的科目都需要用到這個科目。
我上年度已經(jīng)把這個科目設(shè)了明細(xì)科目
那就寫稅金及附加。
以前年度用了幾次這個科目,為了自己區(qū)分方便已經(jīng)設(shè)了明細(xì)
你好 稅金及附加寫啦。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
其實(shí)印花稅當(dāng)月交上月時再來直接做賬,不計(jì)提可以吧?
可以的,這個自己選擇。