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老師你好,我問一下公司一年銷售3萬銷售貨物沒有成本匯算有經(jīng)營成本異常提醒,這個有事嗎?

2024-01-30 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-30 15:30

你好,你賬上做了成本嗎?是不是沒有發(fā)票?

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快賬用戶7256 追問 2024-01-30 15:31

沒做成本,他這個就是沒有成本票,我們當(dāng)時交的稅也不少

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齊紅老師 解答 2024-01-30 15:31

你提供實際業(yè)務(wù)的證明就可以當(dāng)證明,不是虛開。

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快賬用戶7256 追問 2024-01-30 15:33

嗯,我們就是嗯他這個我們就是賣貨物,但是我們沒有自己沒有成本票,所以匯算的時候我們也營業(yè)成本那也沒寫是零,它就提示我們營業(yè)成本異常

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齊紅老師 解答 2024-01-30 15:33

你應(yīng)該正常做賬,你這個不需要支付嗎。

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齊紅老師 解答 2024-01-30 15:33

沒有發(fā)票的,你業(yè)務(wù)發(fā)生了,你可以正常做,就是不允許抵扣所得稅,匯算清繳的時候,你在納稅調(diào)增就行。

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快賬用戶7256 追問 2024-01-30 15:47

好的老師就是說他這個數(shù)據(jù)會不會比對出來你沒有開成本票,但是你有成本,我怕是不是稅務(wù)局到時候會查呀

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齊紅老師 解答 2024-01-30 15:49

你沒有發(fā)票,正常做賬,但是你得有成本,你賬上得做,只不過是匯算清繳的時候,你單獨納稅調(diào)增。

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快賬用戶7256 追問 2024-01-30 15:53

好的老師,你的意思是不是就是說沒有開購進的發(fā)票可以,但是最起碼有個收據(jù)可以入賬,到時候申報的時候算是有成本,嗯到匯算的時候再調(diào)整

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快賬用戶7256 追問 2024-01-30 15:54

但是就是說我嗯已經(jīng)沒有入賬了,然后成本上是零,但是就是現(xiàn)在匯算申報的時候,他就有這個成本異常提醒,2023年不是已經(jīng)過了嗎?

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快賬用戶7256 追問 2024-01-30 15:54

3萬的收入,如果是零成本,這樣報會算行嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-30 15:54

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶7256 追問 2024-01-30 15:55

好的老師,就是我那個現(xiàn)在不是報了240 2023年的匯算嗎?我2023年的時候沒有入,收據(jù),現(xiàn)在要是報的話,它成本量就是0,我是3萬的收入就這樣報行嗎?他有一個那個成本異常,那個提示就是匯算的時候

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齊紅老師 解答 2024-01-30 15:55

正常提交就可以的,自己留存好了,實際購入的證明,銷售的證明。

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快賬用戶7256 追問 2024-01-30 16:50

好的郭老師,麻煩問一下,你看我這幾個費用里面有哪個是需要到匯算調(diào)增的?業(yè)務(wù)招待費,修理費,辦公費,差旅費,開辦費,培訓(xùn)費,租賃費,郵寄費

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齊紅老師 解答 2024-01-30 16:53

職工福利費支出:扣除比例為14%。即企業(yè)發(fā)生的職工福利費不超過工資薪金總額14%的部分,準(zhǔn)予扣除。 職工教育經(jīng)費支出:扣除比例為2.5%。企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出不超過工資薪金總額2.5%的部分,準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 工會經(jīng)費支出:扣除比例為2%。企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費不超過工資薪金總額2%的部分,準(zhǔn)予扣除。 補充養(yǎng)老保險和補充醫(yī)療保險支出:扣除比例為5%。企業(yè)根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定,為在本企業(yè)任職或者受雇的全體員工支付的補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費,分別在不超過職工工資總額5%標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的部分,在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除;超過的部分,不予扣除。 業(yè)務(wù)招待費支出:扣除比例為60%(銷售收入的0.5%)或5‰(銷售收入的0.05%)。具體扣除比例取決于業(yè)務(wù)招待費的金額和銷售收入的相對大小。 廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出:扣除比例為15%或30%。這取決于企業(yè)是否屬于特定行業(yè),如化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造和飲料制造(不含酒類制造)的企業(yè),其扣除比例可能更高

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齊紅老師 解答 2024-01-30 16:53

培訓(xùn)費就是職工教育經(jīng)費。

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齊紅老師 解答 2024-01-30 16:53

修理費、辦公費、差旅費、開辦費、租賃費、郵寄費沒有扣除。

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快賬用戶7256 追問 2024-01-30 19:13

問一下那個職工教育經(jīng)費不是8%嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-30 19:17

那個是企業(yè)所得稅 生產(chǎn)經(jīng)營所得稅2.5%啊,一直都沒有變

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快賬用戶7256 追問 2024-01-30 19:20

好的老師,我想問一下,他這個職工教育經(jīng)費支出,為什么這個匯算表里面它分成一個其中按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費,還有一個是按稅收規(guī)定全部扣除的職工培訓(xùn)費用,而且培訓(xùn)費用不是跟職工教育經(jīng)費是一回事嗎?怎么還分出來了一個就是8%,一個就是100%

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快賬用戶7256 追問 2024-01-30 19:24

他那個職工教育經(jīng)費支出,下午分的,下面分的兩種

他那個職工教育經(jīng)費支出,下午分的,下面分的兩種
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齊紅老師 解答 2024-01-30 19:30

按實際發(fā)生額100%扣除——適用于部分特定行業(yè)企業(yè) (1)《關(guān)于進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知》(財稅[2012]27號):集成電路設(shè)計企業(yè)和符合條件軟件企業(yè)的職工培訓(xùn)費用,按實際發(fā)生額在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。 (2)《關(guān)于扶持動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)稅收政策問題的通知》(財稅(2009)65號):經(jīng)認(rèn)定的動漫企業(yè)自主開發(fā)、生產(chǎn)動漫產(chǎn)品,可申請享受國家現(xiàn)行鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的所得稅優(yōu)惠政策。

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快賬用戶7256 追問 2024-01-30 19:33

老師意思就是說,除了你上面,除了上面就是你發(fā)的這幾種,是不是大部分的企業(yè)都是職工教育經(jīng)費扣8%,截止到下年

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齊紅老師 解答 2024-01-30 19:35

你好是的 是這么做的

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你好,你賬上做了成本嗎?是不是沒有發(fā)票?
2024-01-30
你好,小規(guī)模公司嗎,正常都會有員工工資的成本
2024-01-30
沒事的,這個沒什么事的
2024-01-30
如果您的公司只有這一筆無票收入,而且也沒有成本,那么在年度匯算清繳時,可能會因為成本為0而出現(xiàn)營業(yè)成本異常的提醒。 一般來說,即使您的公司只有一筆收入,也應(yīng)該在財務(wù)報表中合理核算成本。如果沒有成本,可能會導(dǎo)致財務(wù)報表的不準(zhǔn)確和異常。在稅務(wù)方面,如果您的公司存在無票收入,還需要關(guān)注是否需要繳納稅款的問題。
2024-01-30
您好,這后期都沒有嗎
2024-01-13
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