同學,你好 納稅人既申報免抵退稅又申請辦理留抵退稅的,稅務機關應先辦理免抵退稅。 辦理免抵退稅后,納稅人仍符合留抵退稅條件的,再辦理留抵退稅。
#提問# 老師外貿(mào)型企業(yè),如果進項發(fā)票要退稅的情況下,申報增值稅是不是只能在免抵退稅那一欄填寫銷售額?
晚上好,老師 ,有個問題請教下,就是企業(yè)是貿(mào)易型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在貿(mào)易型企業(yè)還有最后一筆發(fā)票在稽核中了,要下個月才能通過,但是現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)完全符合生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)了,只是還沒有去備案轉生產(chǎn)型,然后現(xiàn)在又有一筆要出口報關了,請問老師,我們現(xiàn)在出口的部分出口后暫時不申請退稅,等最后一筆貿(mào)易型的退稅成功后趕緊轉生產(chǎn)型出口退稅,轉型成功再按生產(chǎn)退稅可以嗎?麻煩老師指點,謝謝!
我公司是進機械配件組裝成另外一臺設備出口到國外,以前按外貿(mào)型出口退稅,4月份申報去年出口退稅時因換分局實地檢查說要按生產(chǎn)型。公司4月份的增值稅申報表已報,請問如要重新按生產(chǎn)型做退稅申報,增值稅申報表是不是要更正申報。怎樣操作
您好,請問如果4月從生產(chǎn)型出口轉外貿(mào)型出口企業(yè),4月有外購貨物出口,還未辦理退稅變更手續(xù),那么后續(xù)4月的關單能申報退稅嗎
您好,老師請教一下,如果生產(chǎn)型企業(yè)兼營外貿(mào)型,請問是不是可以既申報生產(chǎn)型的免抵退,又要申報如何申報外貿(mào)型的免退稅?
您好,我們公司有一部分是預提的收入,實際還沒收到款,到實際確認收不到的時候可以沖掉,公司收入又比較高,年收入想控制在500萬以內,應該怎么入賬呢?
財務軟件里同時啟用了進銷存和賬務系統(tǒng),這兩者有什么關系嗎?之前都是用財務功能記賬。沒有用過進銷存管理系統(tǒng)。進銷存管理系統(tǒng)的功能是怎樣的?
您好,建筑公司取得的進項發(fā)票都要交印花稅嗎?還是要分類別出來交?有勞務發(fā)票,材料發(fā)票等
老師我公司是汽車維修,現(xiàn)在開票點是1%,也可以開3%,是小微企業(yè)吧?有客戶想讓我們代開票,怎么收稅費才不虧
老師,問一下這個季報,定期定額申報表,計稅依據(jù),這個金額哪來的 ?還有同樣是季報不超額,都是免增值稅,有幾戶,為什么有的戶有房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,有的戶沒有?
你好請問,外貿(mào)企業(yè)退稅,現(xiàn)在6月份嗎?稅務所屬期是5月,那么,我這個電子稅局退稅申報日期寫幾月?左上角
老師您好生活垃圾清運服務費發(fā)票是否可以抵扣!
提問:請問,比如掛靠公司,問題一 他們收大包管理費稅金公式里沒有抵減提供的分包工程發(fā)票的9個點稅金,這在算管理費稅金是合理嗎?(合同價/1.09*0.09-材料成本/1.13*0.13)*(1+12%)+合同價/1.09*2.03%,如果有設備的,第一個括號里還要-設備成本價*1.35/1.13*0.13,這個是第二個問題,1.35是怎么考慮理解?謝謝
老師,銷售收入是不含稅的,那銷售成本是否含稅呢?
請問下坐飛機開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?還有出租車,滴滴的普票,這種能抵扣嗎?
老師,公司增加經(jīng)營范圍,生產(chǎn)型兼外貿(mào)進出口,是只能選擇出口免抵退申報嗎?那外貿(mào)那部分免稅怎樣申報?
填寫,你好 你分開申報,你業(yè)務是出口免抵退,就按照出口免抵退申報,部分免稅就按照部分免稅申報
好的,那新增部分免稅外貿(mào)需要出口備案嗎?謝謝
同學,你好 是的,需要備案
請問老師,選擇哪一個?謝謝
同學,你好 免抵退稅