先作廢 再重新申報(bào)

請(qǐng)問今年9月成立新公司, 1.10月想把手工賬換計(jì)算機(jī)軟件可以嗎? 2.計(jì)算機(jī)軟件之間更改有時(shí)間限制嗎?如金蝶改用友 3.使用計(jì)算機(jī)軟件后,建賬日期寫什么?是否可能會(huì)有罰款?滯納金,在哪查? 4.會(huì)計(jì)憑證和賬簿必須打印出來裝訂成冊(cè)保存紙質(zhì)方案嗎? 5.10月報(bào)稅,0申報(bào),企業(yè)所得稅報(bào)表年初,年末數(shù)額不能為0.填0.01 后面要怎么做賬呢? 6. 印花稅當(dāng)?shù)卮髲d不同工作人員說按年,有的說根據(jù)企業(yè)時(shí)間,已經(jīng)按次申報(bào)了,如果確實(shí)按年,會(huì)產(chǎn)生罰款嗎?
我公司是進(jìn)機(jī)械配件組裝成另外一臺(tái)設(shè)備出口到國外,以前按外貿(mào)型出口退稅,4月份申報(bào)去年出口退稅時(shí)因換分局實(shí)地檢查說要按生產(chǎn)型。公司4月份的增值稅申報(bào)表已報(bào),請(qǐng)問如要重新按生產(chǎn)型做退稅申報(bào),增值稅申報(bào)表是不是要更正申報(bào)。怎樣操作
老師好,我們公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司(小規(guī)模納稅人)因近期被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查到今年第一季度有一些未開票的外匯收入要按內(nèi)銷繳納增值稅(補(bǔ)報(bào)收入折算人民幣25000),第一季度原申報(bào)的收入為1995000元,在四月份申報(bào)時(shí)已繳納增值稅19500元,我現(xiàn)在更正第一季度申報(bào)表,把不含稅銷售額更正為2020000萬,但減掉減免的稅額后,總共要繳納20700元左右,減掉我四月已繳的19500元,我還要補(bǔ)繳八百多增值稅,為什么補(bǔ)繳的部分是按3%計(jì)算的?不是減按1%嗎?如果按1%計(jì)算,補(bǔ)報(bào)的收入不是應(yīng)該補(bǔ)繳250元增值稅嗎?
21年公司有筆出口,當(dāng)時(shí)按合同確認(rèn)了收入,實(shí)際可能同事背出國給客戶的,后來客戶沒驗(yàn)收通過又退回來了,但是財(cái)務(wù)不知道,24年7月又出庫寄了1臺(tái),財(cái)務(wù)才知道就是正式交貨給這個(gè)客戶的,但是沒走正式報(bào)關(guān)出口,按內(nèi)銷確認(rèn)了收入交了增值稅,現(xiàn)在又說是之前的合同作廢了,重新簽了一份合同,但價(jià)格遠(yuǎn)低于之前,這時(shí)怎么做賬?主要是已經(jīng)交了增值稅這塊,再申請(qǐng)退?
21年公司有筆出口,當(dāng)時(shí)按合同確認(rèn)了收入,實(shí)際可能同事背出國給客戶的,后來客戶沒驗(yàn)收通過又退回來了,但是財(cái)務(wù)不知道,24年7月又出庫寄了1臺(tái),財(cái)務(wù)才知道就是正式交貨給這個(gè)客戶的,但是沒走正式報(bào)關(guān)出口,按內(nèi)銷確認(rèn)了收入交了增值稅,現(xiàn)在又說是之前的合同作廢了,重新簽了一份合同,但價(jià)格遠(yuǎn)低于之前,這時(shí)怎么做賬?主要是已經(jīng)交了增值稅這塊,負(fù)數(shù)申報(bào)收入和增值稅?
收到股東注資后,都需要做什么后續(xù)工作
老師我現(xiàn)在再做賬,我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目,但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號(hào)橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本,我再計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候,可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來計(jì)入嗎?
老師,在自然人電子稅務(wù)局,怎么查詢到或下載更新員工自己填寫的專項(xiàng)附加扣除,員工說已經(jīng)填了,我這邊點(diǎn)開看不到
您好~想咨詢下:商貿(mào)行業(yè) 、咨詢行業(yè),兩個(gè)行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù),分別是多少?
24年12月固定資產(chǎn)投入使用,并收到部分發(fā)票,按發(fā)票金額入賬并于2025年1月計(jì)提折舊,現(xiàn)2025年11月會(huì)收到剩余發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不知道怎么處理好,稅務(wù)有沒有風(fēng)險(xiǎn)
招待費(fèi)和無發(fā)票的費(fèi)用通常的報(bào)銷審批流程是怎樣的
老師,a代理商庫存較多,現(xiàn)在通過我們公司跟b代理商聯(lián)系溝通,可以以現(xiàn)在的代理價(jià)轉(zhuǎn)售給B,但每臺(tái)需要另外再支付2000元給B.不過他們之間又不能直接銷售,a需要把貨退給我們公司,我們?cè)偈圪u給B,他們之間不能直接對(duì)接,那a怎么把每臺(tái)2000元的款支付給B
老師,我們公司是建筑公司,審定價(jià)和開票相差1.3萬未開票,審計(jì)費(fèi)1.5萬他們付的,要退回他們,意思是1.3萬的票 不開了,審計(jì)費(fèi)1.5萬也不轉(zhuǎn)了,差額2千轉(zhuǎn)對(duì)方這樣可以嗎
有哪位老師能幫幫忙,我非常感謝。我公司今年申報(bào)高企,要求調(diào)24年和23的賬。我不知道從哪里下筆。
老師辦理清稅證明提示這些需要怎么操作

