您好目前的情況當然是小規(guī)模合適的,增值稅還有免稅優(yōu)惠,我們不開專票,季度30萬以內(nèi)就 是免增值 稅的
練2】(2018年考題改編)某市一家進出口公司(外貿(mào)公司)為增值稅一般納稅人,2020年7月發(fā)生以下業(yè)務: (5)從某境外公司承租儀器一臺,支付租金(含增值稅)174萬元人民幣,扣繳稅款并取得完稅憑證。該境外公司所屬國未與我國簽訂稅收協(xié)定,且未在我國設有經(jīng)營機構(gòu),也未派人前來我國。(7)應扣繳的企業(yè)所得稅=174÷(1+13%)×10%=15.40(萬元)。,企業(yè)所得稅為什么是10%
1.甲企業(yè)為居民企業(yè),企業(yè)所得稅稅率為25%,2019年度有關(guān)財務收支情況如下: 銷售商品收入5000萬元,出售一臺設備收入20萬元 稅收滯納金5萬元,贊助支出30萬元 其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3500萬元。 請計算甲公司2019年度應納企業(yè)所得稅稅額。 2.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事貨物運輸服務,2019年2月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務如下: (1)購進1部辦公用小轎車,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為2.4萬元;購進貨車用柴油,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.4萬元。 (2)提供貨物運輸服務,取得不含稅銷售額100萬元。 (3)提供貨物裝卸搬運服務,取得不含增值稅銷售額3萬元。 已知:交通運輸服務增值稅稅率為9%,物流輔助服務增值稅稅率為6%。 請計算甲公司2019年2月應納增值稅稅額。
居民企業(yè)甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事塑料制品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務。2019年度有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)取得塑料制品銷售收入420萬元,持有2017年發(fā)行的地方政府債券取得利息收入2萬元,取得國債利息收入1萬元,接受捐贈收入10萬元。(2)因生產(chǎn)經(jīng)營需要,4月向乙銀行借款60萬元,年利率為5.4%;5月向非金融企業(yè)丙公司借款120萬元,年利率為10%;兩筆借款的期限均為6個月,利息均已按約定時間支付并計入財務費用。(3)自丁公司購入一臺生產(chǎn)用機器設備,取得增值稅普通發(fā)票注明金額30萬元、稅額3.9萬元;向丁公司支付該設備安裝費,取得增值稅普通發(fā)票注明金額2萬元、稅額0.18萬元。(4)支付財產(chǎn)保險費4萬元、合同違約金5萬元,繳納訴訟費用3萬元、稅收滯納金1萬元。已知:金融企業(yè)同期同類貸款年利率為5.4%。計算該公司的應納稅所得額。
居民企業(yè)甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事塑料制品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務。2019年度有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)取得塑料制品銷售收入420萬元,持有2017年發(fā)行的地方政府債券取得利息收入2萬元,取得國債利息收入1萬元,接受捐贈收入10萬元。(2)因生產(chǎn)經(jīng)營需要,4月向乙銀行借款60萬元,年利率為5.4%;5月向非金融企業(yè)丙公司借款120萬元,年利率為10%;兩筆借款的期限均為6個月,利息均已按約定時間支付并計入財務費用。(3)自丁公司購入一臺生產(chǎn)用機器設備,取得增值稅普通發(fā)票注明金額30萬元、稅額3.9萬元;向丁公司支付該設備安裝費,取得增值稅普通發(fā)票注明金額2萬元、稅額0.18萬元。(4)支付財產(chǎn)保險費4萬元、合同違約金5萬元,繳納訴訟費用3萬元、稅收滯納金1萬元。已知:金融企業(yè)同期同類貸款年利率為5.4%。計算該公司的應納稅所得額。
某商貿(mào)公司為一般納稅人,從小規(guī)模納稅人處進貨,該小規(guī)模納稅人能開具3%的增值稅專用發(fā)票,假設不含稅購進價格為2000萬元,商貿(mào)公司購進后以不含稅2200萬元的價格出售(增值稅稅率為13%),發(fā)生其他相關(guān)費用為50元,企業(yè)所得稅稅率為25%,城建稅及教育費附加的合計稅率為10%。下列說法正確的是()。A.應繳增值稅額為286萬元B.應繳城建稅及教育費附加為22.6萬元C.應交企業(yè)所得稅為31.85萬元D.稅后凈利潤為95.55萬元E.現(xiàn)金凈流量為95.55萬元
怎樣做好工業(yè)的成本?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
我的計算方法有錯嗎?我才接觸會計,還處于小白階段,才進入學習
不會吧,剛接觸會計算?這個,厲害了,只少了附加稅和印花稅,但這個金額不?大,印花稅還是一樣的,總的結(jié)果不影響,還是小規(guī)模合適
都是跟你們會計學堂學出來的,感謝你們會計學堂,從一個小白到漸漸成長起來了
哇,您真的很優(yōu)秀,我以為您是一個老財務了,有這個思路,您會很快走到財務管理崗位的
感謝你的鼓勵,就是因為你們學堂,之前報了零基礎學會計,我才找到了工作,一個什么都不懂,邊學習邊做賬,已經(jīng)工作3個月了,接的是公司全盤會計。都是獨立完成的,所以不懂我就來問。我現(xiàn)在有報了財稅老師的課在聽
向優(yōu)秀的財務同行致敬,您是個好學的寶寶,大有前途,祝您工作順利,事事順心!