你好,非居民企業(yè)的所得稅率是20%,優(yōu)惠政策按10%征收。

練2】(2018年考題改編)某市一家進出口公司(外貿(mào)公司)為增值稅一般納稅人,2020年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (5)從某境外公司承租儀器一臺,支付租金(含增值稅)174萬元人民幣,扣繳稅款并取得完稅憑證。該境外公司所屬國未與我國簽訂稅收協(xié)定,且未在我國設(shè)有經(jīng)營機構(gòu),也未派人前來我國。(7)應(yīng)扣繳的企業(yè)所得稅=174÷(1+13%)×10%=15.40(萬元)。,企業(yè)所得稅為什么是10%
2某市一家進出口公司為增值稅一般納稅人2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)進口輕型商務(wù)客車2輛用于公司經(jīng)營國外買價折合人民幣合計800000元運抵我國入關(guān)地前支付的運費折合人民幣60000元、保險費折合人民幣30000元入關(guān)后運抵企業(yè)所在地取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明運費10000元稅額1100元。(2)從國外進口中檔護膚品一批該批貨物在國外的買價為200萬元人民幣由進出口公司支付的購貨傭金10萬元人民幣運抵我國海關(guān)卸貨前發(fā)生的運輸費為30萬元人民幣保險費無法確定。該批貨物已報關(guān)取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。(假設(shè)輕型商務(wù)客車關(guān)稅稅率20%消費稅稅率5%中檔護膚品關(guān)稅稅率10%)(本題20分)(1)計算進口輕型商務(wù)客車應(yīng)繳納的進口關(guān)稅、進口環(huán)節(jié)增值稅和消費稅。(12分)(2)計算進口護膚品應(yīng)繳納的進口關(guān)稅、進口環(huán)節(jié)增值稅。(8分)
2、某市一家進出口公司為增值稅一般納稅人2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)進口輕型商務(wù)客車2輛用于公司經(jīng)營,國外買價折合人民幣合計800000元,運抵我國入關(guān)地前支付的運費折合人民幣60000元、保險費折合人民幣30000元;入關(guān)后運抵企業(yè)所在地,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費10000元,稅額1100元。(2)從國外進口中檔護膚品一批,該批貨物在國外的買價為200萬元人民幣,由進出口公司支付的購貨傭金10萬元人民幣,運抵我國海關(guān)卸貨前發(fā)生的運輸費為30萬元人民幣保險費無法確定。該批貨物已報關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。(假設(shè)輕型商務(wù)客車關(guān)稅稅率20%消費稅稅率5%;中檔護膚品關(guān)稅稅率10%)(本題20分)(1)計算進口輕型商務(wù)客車應(yīng)繳納的進口關(guān)稅、進口環(huán)節(jié)增值稅和消費稅。(2)計算進口護膚品應(yīng)繳納的進口關(guān)稅、進口環(huán)節(jié)增值稅。
某市一家進出口公司為增值稅一般納稅人2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)進口輕型商務(wù)客車2輛用于公司經(jīng)營,國外買價折合人民幣合計800000元,運抵我國入關(guān)地前支付的運費折合人民幣60000元、保險費折合人民幣30000元;入關(guān)后運抵企業(yè)所在地,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費10000元,稅額1100元。(2)從國外進口中檔護膚品一批,該批貨物在國外的買價為200萬元人民幣,由進出口公司支付的購貨傭金10萬元人民幣,運抵我國海關(guān)卸貨前發(fā)生的運輸費為30萬元人民幣保險費無法確定。該批貨物已報關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。(假設(shè)輕型商務(wù)客車關(guān)稅稅率20%消費稅稅率5%;中檔護膚品關(guān)稅稅率10%)(本題20分)(1)計算進口輕型商務(wù)客車應(yīng)繳納的進口關(guān)稅、進口環(huán)節(jié)增值稅和消費稅。(②)計算進口護膚品應(yīng)繳納的進口關(guān)稅、進口環(huán)節(jié)增值稅,
張某為我國居民納稅人,2019年發(fā)生以下經(jīng)濟行為:(1)取得境外某企業(yè)支付的專利權(quán)使用費15萬元,該項收入境外納稅1萬元并取得境外稅務(wù)機關(guān)開具的完稅憑證,已知該國與我國之間尚未簽訂稅收協(xié)定。(2)以市場價200萬元轉(zhuǎn)讓2008年購入的家庭唯一普通商品住房,原值60萬元,轉(zhuǎn)讓過程中繳納稅費0.6萬元。(3)拍賣海外回流文物(已經(jīng)文物部門認定),取得收入800萬元,該文物無法確定財產(chǎn)原值。其他相關(guān)資料:除上述收入外,張某2019年無其他收入;張某綜合所得的年度扣除金額為80000元。問題(1):判斷張某取得的專利權(quán)使用費境外所納稅款是否能在本納稅年度足額抵扣并說明理由。問題(2):計算張某從境外取得的專利權(quán)使用費在我國應(yīng)繳納的個人所得稅。問題(3):判斷張某轉(zhuǎn)讓住房是否應(yīng)繳納個人所得稅并說明理由。問題(4):說明張某取得的拍賣收入繳納個人所得稅時適用的所得項目和稅率。問題(5):計算張某取得的拍賣收入應(yīng)繳納的個人所得稅。
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答