您好,他們不給發(fā)票就扣不了成本的 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 計(jì)入利潤(rùn)表了,但年度匯繳要納稅調(diào)增,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票

請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅,工程公司是,主營(yíng)業(yè)務(wù)有提供勞務(wù),設(shè)備租賃等。做工程時(shí)有出租機(jī)器設(shè)備的收入,也有提供勞務(wù)的收入,那在確認(rèn)收入時(shí),是不是可以把這兩個(gè)收入都放在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里,而不需要把設(shè)備租賃的收入放進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入里?還有如果是分包一部分給其他單位做,開(kāi)回來(lái)勞務(wù)費(fèi)的普通發(fā)票給我們,我們進(jìn)賬時(shí)是不是可以計(jì)入 借:工程施工—合同成本—?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款?
老師,2022年12月開(kāi)的發(fā)票貨沒(méi)有發(fā)完,所以2022年的12月份沒(méi)有確認(rèn)收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報(bào)了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,做了這個(gè)分錄確認(rèn)了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì),然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫(kù)存商品,借:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
你好,我們是小區(qū)業(yè)委會(huì)的。過(guò)年了,有打算把一部分公共收益分紅給業(yè)主,不知道分紅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?可以在所得稅前扣除嗎?
我們是小區(qū)業(yè)委會(huì)的。過(guò)年了,業(yè)委會(huì)打算把一部分公共收益分紅給業(yè)主,不知道分紅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?可以在所得稅前扣除嗎?
我們是小區(qū)業(yè)委會(huì)的。過(guò)年了,業(yè)委會(huì)打算把一部分公共收益分紅給業(yè)主,不知道分紅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?可以在所得稅前扣除嗎?
生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備,偶爾會(huì)有那種設(shè)備配件回來(lái),這種是需要做到管理費(fèi)用設(shè)備維護(hù),還是制造費(fèi)用設(shè)備維護(hù)呢
老師,本季度企業(yè)所得稅,應(yīng)付職工薪酬實(shí)際支付給員工的應(yīng)付職工薪酬填錯(cuò)了,現(xiàn)在是更正還是直接作廢重新填
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選以后轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果銷項(xiàng)稅額一直小于待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就不用做結(jié)轉(zhuǎn),等到銷項(xiàng)稅額大于留抵的時(shí)候,再做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,再做結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人目前綜合所得稅稅率是5%嗎?
個(gè)體工商戶變更成小微企業(yè),小微企業(yè)又變更了地址,地址同省不同市,報(bào)稅時(shí),找不到公司信息,應(yīng)該從哪里查呢
老師,有個(gè)問(wèn)題我問(wèn)一下。就是小規(guī)模納稅人。這個(gè)季度營(yíng)業(yè)額是20萬(wàn)含稅。那我做賬價(jià)稅分離,是按照一個(gè)點(diǎn)分離,還是三個(gè)點(diǎn)分離
老師,我們是一家餐飲管理型企業(yè),做客戶滿意度調(diào)查時(shí)送出我們購(gòu)進(jìn)來(lái)水果蔬菜怎么做賬務(wù)處理?
你好老師!問(wèn)一下阿里國(guó)際站上B2C的單子,想走9610匯總報(bào)關(guān)的話,必須是同一國(guó)家收貨人嗎?物流方式有沒(méi)有要求?國(guó)際快遞可以嗎?因?yàn)閭€(gè)人客戶的單子比較零散,比如一個(gè)月100單可能是100個(gè)客戶下的,這種就不滿足同一國(guó)家同一收貨人標(biāo)準(zhǔn),這種的怎么報(bào)關(guān)
老師,9月份計(jì)提的工資在10月份發(fā)放,企業(yè)所得稅實(shí)發(fā)工資要加上10月發(fā)9月的工資嗎
老師,客戶說(shuō)收到稅務(wù)局發(fā)電商平臺(tái)的數(shù)據(jù)和申報(bào)增值稅的收入不一致,這個(gè)是不是要更正申報(bào)表


本來(lái)就是業(yè)主的公共收益,增值稅繳納了,所得稅繳納了,現(xiàn)在分紅給業(yè)主還需要繳納稅金嗎?
您好,要交稅的 媒體報(bào)道,南京市江寧區(qū)百家湖西花園小區(qū),業(yè)主龍先生反映,他領(lǐng)取了小區(qū)業(yè)委會(huì)發(fā)放的200元公共收益紅包福利,但8月29日上午,小區(qū)業(yè)委會(huì)卻收到當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)的通知,因發(fā)放紅包為偶然所得,每戶業(yè)主要繳納20%的個(gè)人所得稅。 業(yè)主共有的公共區(qū)域通過(guò)出租等獲得收益,是一種經(jīng)營(yíng)行為。既然是經(jīng)營(yíng)行為,依法納稅,肯定是沒(méi)有問(wèn)題。按照《企業(yè)所得稅法》第一條規(guī)定,業(yè)主委員會(huì)作為一個(gè)“組織”,取得所得的話,還有企業(yè)所得稅的義務(wù)。如果從《企業(yè)所得稅法》看,業(yè)主憑共有財(cái)產(chǎn)取得的分配,更加接近是“股息紅利”分配,稅率20%。
業(yè)主繳納個(gè)人所得稅這個(gè)可以接受,企業(yè)因?yàn)榘l(fā)放紅包還得繳稅就很無(wú)語(yǔ)了。
您好,是的,特別討厭的文件 《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人取得有關(guān)收入適用個(gè)人所得稅應(yīng)稅所得項(xiàng)目的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2019年第74號(hào))第三條規(guī)定:企業(yè)在業(yè)務(wù)宣傳、廣告等活動(dòng)中,隨機(jī)向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品(包括網(wǎng)絡(luò)紅包,下同),以及企業(yè)在年會(huì)、座談會(huì)、慶典以及其他活動(dòng)中向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品,個(gè)人取得的禮品收入,按照“偶然所得”項(xiàng)目計(jì)算繳納個(gè)人所得稅,但企業(yè)贈(zèng)送的具有價(jià)格折扣或折讓性質(zhì)的消費(fèi)券、代金券、抵用券、優(yōu)惠券等禮品除外。
好的,我明白了,謝謝老師的耐心解答!
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快!