1.確認公共收益部分:借:銀行存款 1000000貸:公共收益 1000000 2.扣除相關(guān)稅費和費用:借:公共收益 100000貸:應交稅費-所得稅 50000貸:其他應付款-代理費 20000貸:其他應付款-管理費 30000 3.確定分紅比例并計算每位業(yè)主應得金額:借:業(yè)主收益 900000貸:其他應付款-業(yè)主紅利 900000 4.發(fā)放分紅:借:其他應付款-業(yè)主紅利 90000貸:銀行存款 90000 5.將業(yè)主收益轉(zhuǎn)入利潤分配:借:業(yè)主收益 90000貸:利潤分配-未分配利潤 90000
物業(yè)公司的公共區(qū)域收入,物業(yè)和業(yè)委會37分成,平時都開票做收入。月底再轉(zhuǎn)30%的公區(qū)收入到其他應付款。然后正式和業(yè)委會結(jié)算的時候,業(yè)委會是否要開票給我們,然后物業(yè)再打錢給他們?如果業(yè)委會沒發(fā)票,豈不是物業(yè)單方面承擔了稅金,這時候是不是應該把要結(jié)算給他們的那部分錢的稅金再從他們那里扣回來?
老師,物業(yè)公司現(xiàn)在要把已經(jīng)做入收入的地面停車費拿出來一部分給業(yè)主,這個是根據(jù)協(xié)議的比例把收入調(diào)出來是嗎?那物業(yè)公司做賬的話依據(jù)這份協(xié)議就可以把收入沖紅了是嗎?那轉(zhuǎn)出入的這部分是不含稅的吧,這部分的錢,業(yè)主委員會需要開什么發(fā)票給物業(yè)公司嗎?
我們是小區(qū)的群眾組織“業(yè)委會”,明年4月到期?,F(xiàn)在有一份合同期限到2023年07月。發(fā)票可以提前在1-3月開好嗎?會計分錄怎么做?4月以后就是另一界的業(yè)委會,他們重新建賬。
你好,我們是小區(qū)業(yè)委會的。過年了,有打算把一部分公共收益分紅給業(yè)主,不知道分紅的會計分錄怎么做?可以在所得稅前扣除嗎?
我們是小區(qū)業(yè)委會的。過年了,業(yè)委會打算把一部分公共收益分紅給業(yè)主,不知道分紅的會計分錄怎么做?可以在所得稅前扣除嗎?
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品即征即退優(yōu)惠政策,現(xiàn)在有開始研發(fā)嵌入式軟件產(chǎn)品,用于研發(fā)活動的硬件進項應該放在哪里抵扣?
老師制造費用屬于成本還是費用
請問老師:我們單位是分公司,但是財務是獨立核算的。在2023年向總公司借款30萬,用于公司運營。但是沒有談利息,記賬按其他應付款登記,沒有計提利息??偣驹?025年突然宣布要收利息,從借款日起計算,利率按當年銀行借款利率計算。請問我們怎么調(diào)賬,怎么登記
一般納稅人進項已經(jīng)抵扣,次月被沖紅,賬上就是把那筆分錄紅沖,不用經(jīng)過進項稅額轉(zhuǎn)出吧?然后進來進項發(fā)票直接就被沖減了
老師,個人的支付寶賬號轉(zhuǎn)賬到對公戶,顯示的對方名稱是支付寶(中國)網(wǎng)絡技術(shù)有限公司嗎?
委托加工物資的包裝物出庫,后期供應商會把成品一起還回來,這個不用做借方結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧,麻煩解答
報表上的未分配利潤數(shù)據(jù)是怎么得來的呢
老師好,建設一條新生產(chǎn)線,計算他每年的現(xiàn)金靜流量時,每年的折舊要加上嗎?
現(xiàn)在別人已確認的發(fā)票也可以我們銷貨方直接開紅字嗎?
企業(yè)所費稅報表被更正后,還能查詢到以前報表嗎
我們是按小企業(yè)會計準則來計算的,業(yè)委會屬于群眾組織。稅務局要求的。收入時:借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅金——增值稅
我現(xiàn)在就是有點疑問,分紅的話,我要放在管理費用,營業(yè)外支出還是未分配利潤
分紅的分錄是3.確定分紅比例并計算每位業(yè)主應得金額:借:業(yè)主收益 900000貸:其他應付款-業(yè)主紅利 900000 4.發(fā)放分紅:借:其他應付款-業(yè)主紅利 90000貸:銀行存款 90000 5.將業(yè)主收益轉(zhuǎn)入利潤分配:借:業(yè)主收益 90000貸:利潤分配-未分配利潤 90000
沒有業(yè)主收益這個會計分錄呀
那你們用的什么科目呢