你好,同學(xué) 借未分配利潤 貸銀行存款 這個(gè)不涉及稅的,稅后分紅

物業(yè)公司的公共區(qū)域收入,物業(yè)和業(yè)委會37分成,平時(shí)都開票做收入。月底再轉(zhuǎn)30%的公區(qū)收入到其他應(yīng)付款。然后正式和業(yè)委會結(jié)算的時(shí)候,業(yè)委會是否要開票給我們,然后物業(yè)再打錢給他們?如果業(yè)委會沒發(fā)票,豈不是物業(yè)單方面承擔(dān)了稅金,這時(shí)候是不是應(yīng)該把要結(jié)算給他們的那部分錢的稅金再從他們那里扣回來?
老師,物業(yè)公司現(xiàn)在要把已經(jīng)做入收入的地面停車費(fèi)拿出來一部分給業(yè)主,這個(gè)是根據(jù)協(xié)議的比例把收入調(diào)出來是嗎?那物業(yè)公司做賬的話依據(jù)這份協(xié)議就可以把收入沖紅了是嗎?那轉(zhuǎn)出入的這部分是不含稅的吧,這部分的錢,業(yè)主委員會需要開什么發(fā)票給物業(yè)公司嗎?
我們是小區(qū)的群眾組織“業(yè)委會”,明年4月到期?,F(xiàn)在有一份合同期限到2023年07月。發(fā)票可以提前在1-3月開好嗎?會計(jì)分錄怎么做?4月以后就是另一界的業(yè)委會,他們重新建賬。
你好,我們是小區(qū)業(yè)委會的。過年了,有打算把一部分公共收益分紅給業(yè)主,不知道分紅的會計(jì)分錄怎么做?可以在所得稅前扣除嗎?
我們是小區(qū)業(yè)委會的。過年了,業(yè)委會打算把一部分公共收益分紅給業(yè)主,不知道分紅的會計(jì)分錄怎么做?可以在所得稅前扣除嗎?
生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備,偶爾會有那種設(shè)備配件回來,這種是需要做到管理費(fèi)用設(shè)備維護(hù),還是制造費(fèi)用設(shè)備維護(hù)呢
老師,本季度企業(yè)所得稅,應(yīng)付職工薪酬實(shí)際支付給員工的應(yīng)付職工薪酬填錯(cuò)了,現(xiàn)在是更正還是直接作廢重新填
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選以后轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果銷項(xiàng)稅額一直小于待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就不用做結(jié)轉(zhuǎn),等到銷項(xiàng)稅額大于留抵的時(shí)候,再做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,再做結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
老師,請問小規(guī)模納稅人目前綜合所得稅稅率是5%嗎?
個(gè)體工商戶變更成小微企業(yè),小微企業(yè)又變更了地址,地址同省不同市,報(bào)稅時(shí),找不到公司信息,應(yīng)該從哪里查呢
老師,有個(gè)問題我問一下。就是小規(guī)模納稅人。這個(gè)季度營業(yè)額是20萬含稅。那我做賬價(jià)稅分離,是按照一個(gè)點(diǎn)分離,還是三個(gè)點(diǎn)分離
老師,我們是一家餐飲管理型企業(yè),做客戶滿意度調(diào)查時(shí)送出我們購進(jìn)來水果蔬菜怎么做賬務(wù)處理?
你好老師!問一下阿里國際站上B2C的單子,想走9610匯總報(bào)關(guān)的話,必須是同一國家收貨人嗎?物流方式有沒有要求?國際快遞可以嗎?因?yàn)閭€(gè)人客戶的單子比較零散,比如一個(gè)月100單可能是100個(gè)客戶下的,這種就不滿足同一國家同一收貨人標(biāo)準(zhǔn),這種的怎么報(bào)關(guān)
老師,9月份計(jì)提的工資在10月份發(fā)放,企業(yè)所得稅實(shí)發(fā)工資要加上10月發(fā)9月的工資嗎
老師,客戶說收到稅務(wù)局發(fā)電商平臺的數(shù)據(jù)和申報(bào)增值稅的收入不一致,這個(gè)是不是要更正申報(bào)表


附件:給現(xiàn)金的請大家簽字的簽字表。還有哪些?
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好的,謝謝老師的耐心解答
不客氣,同學(xué),有問題可以隨時(shí)問老師