你好,工商和稅務(wù)都變更了嗎?

老師們好,有一個(gè)非常大的事情咨詢老師們,工作地點(diǎn)為北京,私企,主做服務(wù)行業(yè),我們老板為了工作便利注冊了九家公司,兩家展覽展示公司,信息技術(shù)公司,還有商貿(mào)公司,商貿(mào)公司之前是小規(guī)模,這個(gè)月中旬轉(zhuǎn)成了一般納稅人,為了開一些材料的專票,但我們公司并不是真的賣材料,只是為了把錢拿回來,此時(shí)就需要找進(jìn)項(xiàng)票,已找到供應(yīng)商,但是現(xiàn)在銷售企業(yè)的發(fā)票不是查的很嚴(yán)格么,他現(xiàn)在沒有合同,沒有物流,我們單位會(huì)計(jì)是個(gè)很有經(jīng)驗(yàn)的兼職會(huì)計(jì),她說只要三流跟上了,有貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明,三家公司蓋章,我們就能避開這個(gè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),就可以認(rèn)證,但我有點(diǎn)不信任我們公司的人能不能把這些資料準(zhǔn)備齊全,因?yàn)樘撻_增值稅發(fā)票是比較大的事情,我現(xiàn)在也有點(diǎn)混亂,想求老師們指點(diǎn)
老師,我們分公司收到稅務(wù)局的信息,麻煩您幫我看下這個(gè)要怎么去處理呢? XXX咨詢分公司: 屬于沒有按照一般規(guī)定進(jìn)行匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu),按照下列不同情況進(jìn)行處理: 一、屬于掛靠而無法提供《匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》進(jìn)行獨(dú)立申報(bào)的分支機(jī)構(gòu),需要提供總機(jī)構(gòu)出具的掛靠并獨(dú)立申報(bào)情況說明,蓋公章報(bào)送給我; 二、屬于不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅的二級分支機(jī)構(gòu)的(包括:1.屬于不具有主體生產(chǎn)經(jīng)營職能,且在當(dāng)?shù)夭焕U納增值稅、營業(yè)稅的產(chǎn)品售后服務(wù)、內(nèi)部研發(fā)、倉儲(chǔ)等匯總納稅企業(yè)內(nèi)部輔助性的二級分支機(jī)構(gòu);2.上年度總機(jī)構(gòu)認(rèn)定為小型微利企業(yè)的二級分支機(jī)構(gòu);3.當(dāng)年新設(shè)立的二級分支機(jī)構(gòu);?4.市內(nèi)跨區(qū)的二級分支機(jī)構(gòu)),告知我屬于哪種情形; 三、屬于三級及以下分支機(jī)構(gòu)的,告知我; 四、除以上情況之外,屬于按規(guī)定需匯總申報(bào)并就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅的二級分支機(jī)構(gòu)的,匯總到總機(jī)構(gòu)統(tǒng)一計(jì)算并從2021年第1季度開始提供《匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》及時(shí)就地繳納企業(yè)所得稅。
甲公司從事建筑材料銷售的一般納稅人,于2020年7月15日領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,公司財(cái)會(huì)部門到稅務(wù)局登記,經(jīng)營期間發(fā)生如下事項(xiàng):(1)由于疫情影響,甲公司于2021年4月因經(jīng)營地點(diǎn)變動(dòng),涉及變更稅務(wù)登記機(jī)關(guān)。(2)2021年12月初“本年利潤”賬戶貸方余額為1130000元,“利潤分配-未分配利潤”賬戶借方余額為100000元(為5年內(nèi)未彌補(bǔ)虧損),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。2021年12月末,該公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)利潤是480000元,利潤總額為500000元,包含國債利息收入10000元,稅收滯納金20000元,未經(jīng)核準(zhǔn)的準(zhǔn)備金支出10000元,用于目標(biāo)脫盆地區(qū)的扶盆捐贈(zèng)支出90000元(以上均為納稅調(diào)整事項(xiàng))。(3)2022年3月,稅務(wù)機(jī)關(guān)稅務(wù)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年存在有虛開發(fā)票行為。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問題。(1)甲公司可以辦理稅務(wù)設(shè)立登記的期限?(2)根據(jù)資料(1),甲公司辦理變更稅務(wù)登記符合規(guī)定嗎?為什么?(3)根據(jù)資料(2),計(jì)算甲公司應(yīng)納稅所得額?(4)根據(jù)資料(3),慮開發(fā)票符合重大違法失信案件的標(biāo)準(zhǔn)是什么?這幾個(gè)小題咋回答
甲公司從事建筑材料銷售的一般納稅人,于2020年7月15日領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,公司財(cái)會(huì)部門到稅務(wù)局登記,經(jīng)營期間發(fā)生如下事項(xiàng):(1)由于疫情影響,甲公司于2021年4月因經(jīng)營地點(diǎn)變動(dòng),涉及變更稅務(wù)登記機(jī)關(guān)。(2)2021年12月初“本年利潤”賬戶貸方余額為1130000元,“利潤分配-未分配利潤”賬戶借方余額為100000元(為5年內(nèi)未彌補(bǔ)虧損),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。2021年12月末,該公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)利潤是480000元,利潤總額為500000元,包含國債利息收入10000元,稅收滯納金20000元,未經(jīng)核準(zhǔn)的準(zhǔn)備金支出10000元,用于目標(biāo)脫盆地區(qū)的扶盆捐贈(zèng)支出90000元(以上均為納稅調(diào)整事項(xiàng))。(3)2022年3月,稅務(wù)機(jī)關(guān)稅務(wù)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年存在有虛開發(fā)票行為。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他犬素,分析回答下列問題(1)甲公司可以辦理稅務(wù)設(shè)立登記的期限?(2)根據(jù)資料(1)甲公司辦理變更稅務(wù)登記符合規(guī)定嗎?為什么?(3)根據(jù)資料(2),計(jì)算甲公司應(yīng)納稅所得額?(4)根據(jù)資料(3),慮開發(fā)票符合重大違法失信案件的標(biāo)準(zhǔn)是什么?題目是完整的四個(gè)小題咋回答
請問老師,收到這個(gè)短信:【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,按年計(jì)征的應(yīng)稅營業(yè)賬簿印花稅需在1月15日前完成申報(bào),不涉及稅款也需零申報(bào),請通過電子稅務(wù)局“稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報(bào)套餐”按時(shí)辦理,如有疑問請查看鏈接中“按年計(jì)征的營業(yè)賬簿印花稅注意事項(xiàng)”。為幫助您更好的享受各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,國家稅務(wù)總局編制了《支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引(2.0)》,請您點(diǎn)擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請問我們公司都是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳實(shí)收資本,需要做零申報(bào)嗎
老師,請問下之前已經(jīng)計(jì)提公司和個(gè)人社保部分,但是上個(gè)月已經(jīng)做了社保減員撤銷申請,那這個(gè)計(jì)提部分怎么沖減呢,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呀
老師,請問*勞務(wù)*安裝費(fèi)要不要申報(bào)印花稅的,如果要,具體稅目是什么?
你好,老師,個(gè)人開機(jī)械租賃費(fèi)多少的稅率
老師我們家是電商,昨天收到稅務(wù)局短信,說與平臺推送不一致,我應(yīng)該如何更正
老師 季度銷售額是32萬 其中開票金額是8100元,無票收入是寫32萬減去8100嗎?
老師,醫(yī)療美容診所的合規(guī)賬咋做,科目怎么設(shè)置,稅務(wù)要怎么規(guī)劃呀
老師好,個(gè)稅申報(bào)時(shí)候,社保那一欄填的是累計(jì)數(shù)還是當(dāng)期交易數(shù)?
老師,請問一下我們是建筑公司,麻煩問一下完稅憑證在哪里打印呢
開了發(fā)票和沒有開發(fā)票的收入有什么區(qū)別
老師個(gè)體工商戶報(bào)經(jīng)營所得的時(shí)候減半征收在哪里修改


都變更了
現(xiàn)在登錄電子稅務(wù)局,用稅號查還是個(gè)體工商戶的名稱
你說的是個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)了有限公司,是這個(gè)意思?
對對對對
稅務(wù)登記變更的流程 1. 準(zhǔn)備材料: 變更后的營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件。 法定代表人身份證明原件及復(fù)印件。 變更內(nèi)容的決議及有關(guān)證明文件的原件及復(fù)印件。 原稅務(wù)登記證件(登記證正、副本和登記表等)。 其他有關(guān)資料。 2. 辦理流程: 線上辦理:登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【涉稅市場主體身份信息變更】。按照系統(tǒng)提示進(jìn)行操作,核對無誤后提交