你好,不需要的不用調(diào)
請問老師,2022年12月已經(jīng)付款,但是發(fā)票到2023年1月才開,2022年度匯算清繳的時候,2023年1月開的發(fā)票能做2022年的稅前扣除嗎
請問老師,合同期限2021.12.1-2026.12.12,2022年1月支付了2021.12.1-2022.12.1一年的咨詢費12萬元,已收到發(fā)票。請問老師2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要把屬于11月份的費用調(diào)增嗎?
老師請問去年暫估的庫存,今年收到的發(fā)票,匯算清繳的時候需要做調(diào)整嗎
今年1月份才收到公司去年12月的費用發(fā)票,但12月份已經(jīng)結(jié)賬申報了,請問這個去年的費用發(fā)票要如何入賬然后匯算清繳的時候又該如何處理
老師,請問去年9月的物業(yè)費,款已支付。今年1月才收到發(fā)票,匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增嗎?
購入商品抵扣進(jìn)項發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項稅額怎么做會計分錄,用進(jìn)項稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務(wù)報表,營收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個成本會計了?
上年的發(fā)票只需要在匯算清繳前去的就不需要調(diào)嗎?
對的,是的,是這么做的。
怎么有的說去年的發(fā)票,今年收到的話,需要納稅調(diào)整
你好,怎么調(diào)整?什么原因需要調(diào)整?
國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年34號)第六條規(guī)定:企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時,需補(bǔ)充提供該成本、費用的有效憑證。 (3)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號)第六條規(guī)定:企業(yè)應(yīng)在當(dāng)年度企業(yè)所得稅法規(guī)定的匯算清繳期結(jié)束前取得稅前扣除憑證。
需不需要通過以前年度損益調(diào)整科目
你賬務(wù)處理可以做呀,如果你暫估和發(fā)票一樣的,把發(fā)票可以放到去年的憑證后面。
沒有做暫估,當(dāng)時付款出去就掛的應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在收到發(fā)票了,怎么做賬
你好,借管理費用或是主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,這個不是暫估嗎?
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付
當(dāng)時付款出去,就是做的 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 現(xiàn)在1月發(fā)票回了
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)減。
小企業(yè)會計準(zhǔn)則也要用到以前年度損益這個科目嗎?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤來做。
然后匯算清繳,納稅調(diào)減就可以了吧?
取得的是專票 借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 這樣做分錄嗎
是 是的,是 這么做的。
取得的這張專票,怎么在發(fā)票查驗平臺顯示結(jié)果不一致啊
不一致的,去找你稅務(wù)局,找你稅務(wù)局那邊給你查驗