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老師,我們從a公司拿材料,a公司又從我們這里加工制作,應付款和應收款相互抵消,怎么做賬

2024-01-26 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-26 10:05

借應付賬款貸應收賬款。

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齊紅老師 解答 2024-01-26 10:05

然后是正常確認采購和銷售兩個分錄掛往來,最后是往來對沖。

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快賬用戶3872 追問 2024-01-26 10:09

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-26 10:09

客氣,祝您工作學習愉快。

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借應付賬款貸應收賬款。
2024-01-26
您好,不符合??梢院炗唴f(xié)議抵賬,但是購進銷售貨物分別要做收入及做銷項和成本及進項,繳納增值稅和企業(yè)所得稅。
2022-03-02
你好, 借:應付賬款 貸:應收賬款
2023-08-20
你說的原材料的發(fā)票抵貨款 是對方不給你貨款用原材料來抵扣嗎?
2023-08-21
你好,直接寫往來科目對沖就可以的
2023-06-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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