公戶付款的部分開(kāi)發(fā)票 私戶的部分不能開(kāi)發(fā)票了 賬的話就是按照發(fā)票來(lái)做分錄
我們公司掛靠在A公司做的工程項(xiàng)目怎么核算?采購(gòu)設(shè)備以及工程款是由我們公司付款給A公司,A公司再轉(zhuǎn)給供貨方。工程結(jié)算也是甲方轉(zhuǎn)到A公司的公戶。開(kāi)票都是A公司向甲方開(kāi)票,供貨商也是開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票給A公司。請(qǐng)問(wèn): 1、這個(gè)工程業(yè)務(wù)我們公司需要內(nèi)外賬一起核算么?2、我們付給A公司的貨款怎么支付比較好?是掛往來(lái)?還是走私戶付款? 3、工程結(jié)算款我們要怎么收呢? 還是說(shuō)全部走內(nèi)賬,不需要做外賬了?
你好,我有個(gè)問(wèn)題 總公司a支付甲人一筆采購(gòu)備用金。然后甲人分別幫公司b,c,d采購(gòu)物資,開(kāi)到的發(fā)票也是b,c,d的,b,c,d屬于子公司。正常是采購(gòu)回a然后a分派到b,c,d由a公司開(kāi)票到b,c,d這樣吧。 但現(xiàn)在這樣的情況下,那么例如b做賬是不是可以借:費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付-a公司。 然后a公司做賬可不可以 支付備用金時(shí), 借:其他應(yīng)收-甲,貸:現(xiàn)金。 甲采購(gòu)到b,借:其他應(yīng)收-b,貸:其他應(yīng)收-甲
A公司是生產(chǎn)和銷(xiāo)售實(shí)木門(mén)為主,A公司在B供應(yīng)商采購(gòu)原材料,原材料款項(xiàng)尚未支付,欠供應(yīng)商8萬(wàn)元,A公司和C客戶有往來(lái),應(yīng)收C客戶10萬(wàn),A公司讓C客戶直接支付8萬(wàn)元給B供應(yīng)商,這樣就等于A公司不欠B供應(yīng)商的貨款了,請(qǐng)問(wèn)這怎么做賬務(wù)處理呢?
老師您好abc三家公司為關(guān)聯(lián)公司,b和c公司定期需要向a公司采購(gòu)原材料,7月份c公司因接了一筆大訂單來(lái)不急出貨,所以委托b公司幫忙生產(chǎn)出貨(b公司只負(fù)責(zé)生產(chǎn)包裝物和運(yùn)費(fèi)是c公司提供的)之后貨物也陸續(xù)發(fā)給了c,但是因?yàn)槟撤N原因c公司把這筆貨折現(xiàn)轉(zhuǎn)給了a公司用于抵原材料貨款,作為b公司應(yīng)該怎么做賬呢老師?我都暈了
A公司有一個(gè)工程,B公司承包下來(lái),我們是C公司供應(yīng)材料給B公司,應(yīng)該是我們開(kāi)發(fā)票給B公司,B公司開(kāi)發(fā)票給A公司,現(xiàn)在B公司稅務(wù)欠稅幾年了,好多官司,對(duì)公凍結(jié)了,稅務(wù)局不給B公司領(lǐng)發(fā)票,B公司開(kāi)不了發(fā)票,A公司沒(méi)有發(fā)票不付錢(qián)給B公司,平時(shí)都是通知開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,C開(kāi)給B,B開(kāi)給A,現(xiàn)在B領(lǐng)不了發(fā)票,C暫時(shí)還沒(méi)開(kāi)給B,現(xiàn)在C要想拿到錢(qián),要怎么辦呢?C可以直接開(kāi)給A公司發(fā)票我是C公司,我現(xiàn)在怎么才能拿到錢(qián),A說(shuō)了發(fā)票開(kāi)出來(lái)就付款,付轉(zhuǎn)賬支票
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒(méi)有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營(yíng)養(yǎng)餐收入,下月把錢(qián)支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國(guó)嗎?
老師,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是和資產(chǎn)原值填一樣的數(shù)嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司賬上沒(méi)錢(qián),除了跟法人借錢(qián),還可以跟其他個(gè)人借嗎?需要簽借款合同嗎
我們公司是建筑裝飾企業(yè),每個(gè)月給許多民工發(fā)工資需要代扣個(gè)人所得稅嗎?
以前年度已經(jīng)抵扣的專(zhuān)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)稅點(diǎn)了讓我確認(rèn)紅沖之后重新開(kāi)了張新的,然后說(shuō)統(tǒng)一做到今年我應(yīng)該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立有5年了,稅務(wù)局未核定垃圾處理費(fèi),怎么辦
老師,年中建賬時(shí),錄入期初數(shù)據(jù)后,試算平衡都平了,新建賬的累計(jì)發(fā)生額和余額表金額一樣,但期初余額(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額、資產(chǎn)負(fù)債表期初(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額有差,是什么原因
匯算清繳補(bǔ)交了24年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)609.18,怎么做賬呢
員工獎(jiǎng)金錄入什么科目?員工借支工資又錄入什么科目?