你好,不需要的,只要匯算清繳之前支付出去就行。
匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里工資薪金支出的賬載金額是看應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方發(fā)生額,實(shí)際發(fā)生額是看應(yīng)付職工薪酬-工資的借方發(fā)生額,但是12月份的工資要在2021年的1月份才發(fā)放,那貸方發(fā)生額是要比借方發(fā)生額大的?那匯算清繳的時(shí)候怎么填寫呢?
老師,請(qǐng)問所得稅匯算清繳職工薪酬支出與納稅調(diào)整明細(xì)表鐘,工資薪金支出帳載金額和實(shí)際發(fā)生額填一樣的金額嗎,還是說截止12月,賬載金額是計(jì)提的金額,實(shí)際發(fā)生額是已支付的金額。
#提問#老師,咨詢一下就是企業(yè)所得稅匯算,應(yīng)付職工薪酬那個(gè)表,賬載金額還有實(shí)際發(fā)生額,那個(gè)實(shí)際發(fā)生額是指2022年度一整年實(shí)際支付的金額,還是指匯算清繳前對(duì)于2022年計(jì)提且已經(jīng)發(fā)放完成的金額?就是時(shí)間節(jié)點(diǎn)的問題
請(qǐng)問:我們?nèi)ツ甑膽?yīng)付薪酬——工資貸方發(fā)生額比實(shí)際支付少,原因是計(jì)提的時(shí)候少,實(shí)發(fā)的時(shí)候有補(bǔ)貼所以比計(jì)提多,當(dāng)時(shí)做賬務(wù)處理的時(shí)候?qū)τ谟?jì)提差異部分沒有走應(yīng)付職工薪酬—工資這個(gè)科目,造成現(xiàn)在的計(jì)提額比實(shí)發(fā)額小?,F(xiàn)在做匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整的時(shí)候,賬載金額按實(shí)發(fā)金額填嗎?
老師,匯算清繳的時(shí)候,職工薪酬那里賬載金額就是計(jì)提的金額,實(shí)際發(fā)生額就是支付的金額,那1月支付的是去年12月份的計(jì)提金額,那這二者之間肯定有差異,就是這個(gè)差異來做納稅調(diào)整嗎
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
扣繳端沒有備份,電腦壞了,自然人電子稅務(wù)局開通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權(quán)限,有個(gè)員工離職了,在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁版怎么操作?會(huì)計(jì)小白
我公司有快遞服務(wù)業(yè)務(wù)開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該開具配送費(fèi)發(fā)票,開具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號(hào)的建筑公司,他們是每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)報(bào)稅嗎?
老師請(qǐng)問公司2023年從關(guān)聯(lián)公司購買設(shè)備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒有銷售。退貨金額20多萬,退回后又賣給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計(jì)提部分,記賬在24年1月 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫了20多萬,2025年該怎么處理
請(qǐng)問老師,我公司的項(xiàng)目合作分得的利潤(rùn),會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度下入什么會(huì)計(jì)科目,利潤(rùn)收入,對(duì)于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計(jì)九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學(xué)分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?
意思實(shí)際支付就是今年應(yīng)付職工薪酬的借方-期初的貸方+期末的貸方
你如果是次月發(fā)工資,看你賬上應(yīng)付職工薪酬工資借方發(fā)生額,二月份到次年一月份的。
哦哦,明白了
不用客氣,工作愉快。