你好,實(shí)際不含稅的金額就是18萬嗎?
假設(shè)2019年虧損20萬元 且2019年有 10萬暫估發(fā)票(虛例支出) 在2019年當(dāng)時(shí)做賬分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:應(yīng)付賬款 10萬 2020年 需要沖掉 反分錄為:借 應(yīng)付賬款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本10萬 將上述分錄拆分,換成以前年度報(bào)益調(diào)整科目 借:應(yīng)付賬款10萬 貸:以前年度報(bào)益調(diào)整10萬 借:以前年度損益調(diào)整10萬 貸:利潤分配一未分配利潤 10萬!以前暫估的這樣可以嘛??但是更多的是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —暫估入庫 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
老師,我2020年4月份的時(shí)候支付了一筆款20萬是2019年的房租分錄借以前年度損益調(diào)整20貸其他應(yīng)付款20這個(gè)分錄正確嗎
你好老師,我們12月份暫估了20萬材料費(fèi),發(fā)票只開具了18萬。沖銷之前暫估的費(fèi)用,借:應(yīng)付賬款20萬,貸以前年度損益調(diào)整20萬。再做一筆正確的,借:以前年度損益調(diào)整18萬,進(jìn)項(xiàng)xx,貸應(yīng)付賬款xx
你好老師,去年暫估的人工費(fèi)是10萬,發(fā)票對(duì)方開了,一直沒給。年后對(duì)方給了發(fā)票20萬,我是這樣做賬嗎:借xx費(fèi)用-10萬,貸應(yīng)付暫估-10萬。借以前年度損益調(diào)整10萬 xx費(fèi)用10萬,貸應(yīng)付20萬
你好老師,請問一下應(yīng)付賬款暫估了100萬,匯算清繳之前發(fā)票來了90萬。做賬:借應(yīng)付賬款暫估90,貸以前年度損益調(diào)整90。借以前年度損益調(diào)整90,貸應(yīng)付/銀行。報(bào)表做調(diào)增10萬,那賬上還有暫估10萬怎么做賬呢
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個(gè)合作項(xiàng)目到時(shí)候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個(gè)公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
公司廠區(qū)內(nèi)使用的挖掘機(jī)和裝載機(jī)是否需要繳納車船稅?
我問老師二三年的時(shí)候收入費(fèi)用多做了,然后20年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)在調(diào)整,可是他會(huì)影響非線性資產(chǎn),然后會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表業(yè)務(wù)活動(dòng)表的數(shù)據(jù)是不一致的,就是非限定性凈資產(chǎn)不一樣的,那這個(gè)怎么辦呢?
老師您好,請問社保晚交了一天,繳納滯納金,該滯納金是否可以稅前扣除
平時(shí)是個(gè)馬大哈的人,對(duì)數(shù)據(jù)不敏感,考稅務(wù)師是不是一個(gè)好的選擇,沒有那么精細(xì)化,不喜歡做賬,給別人做財(cái)稅咨詢
是不是計(jì)算錯(cuò)誤了,96027*7.2637=697511.3199就是銀行單子上面的金額,我就是想問,每次拿到銀行單是按銀行匯率計(jì)算人民幣,還是按收入的第一個(gè)工作日匯率來計(jì)算人民幣,
老師,我公司有個(gè)股東另外成立了一個(gè)經(jīng)營部,但和我公司沒關(guān)系,但這個(gè)人又是我們公司股東,那我們怎么和他不關(guān)聯(lián)
是的,應(yīng)該怎樣做賬呢
你好,按照上面的來做就可以的,匯算清繳納稅調(diào)增2
月末以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
那為什么不可以直接沖銷再做上一筆正確的分錄呢
因?yàn)榭缒炅?,涉及到損益的,只能用以前年度損益調(diào)整。