您好!本來我們就是年末從本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤的,不能再轉(zhuǎn)回去的呢
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結(jié)轉(zhuǎn)時分錄是借 本年利潤 負數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負數(shù) 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數(shù) 貸 本年利潤 正數(shù)
老師,請問一下年末的時候需要做一筆本年利潤轉(zhuǎn)給利潤分配未分配利潤的分錄嗎?是借本年利潤,貸利潤分配未分配利潤嗎
老師好,本年利潤期末余額在借方1000,年底結(jié)轉(zhuǎn)時的分錄是借 利潤分配一未分配利潤1000 貸 本年利潤1000 還是 借 本年利潤-1000 貸 利潤分配一未分配利潤 -1000呢
老師,本年利潤在借方,結(jié)轉(zhuǎn)時分錄是不是這樣 本年利潤 貸方 利潤分配/未分配利潤 借方
老師,我上個月有未分配利潤貸方余額-1093.75,本月結(jié)轉(zhuǎn)費用后,利潤分配余額貸方-68448.27,本月做借本年利潤,貸利潤分配,未分配利潤,金額是怎么算? 借:利潤分配-未分配利潤 68448.27,貸本年利潤 68448.27 老師是這樣寫嗎 ?還是反一反
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
是啊,那第二年怎么做?未分配利潤就掛著在那里了?到年底了再把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎,
對的,如果不分配股利、不補虧的話未分配利潤是最終狀態(tài)了,這個數(shù)是累計數(shù),第二年的本年利潤也轉(zhuǎn)未分配利潤的
好的,謝謝老師
對了,未分配利潤補虧的分錄怎么寫?
補虧不用做分錄,您想一下,我從本年利潤轉(zhuǎn)入的未分配利潤在借方,用留存的貸方差額一沖,自然就補虧了,不用再額外做分錄
沒理解啊,如果不用做分錄,那賬上的未分配利潤,不是一直掛那里嗎?體現(xiàn)不了補了虧吧,只有在報稅的時候才知道是補了虧啊
舉個例子,原來期初的未分配利潤在貸方有100萬(歷年累計未分配利潤100萬),今年虧損了30萬,我就要從本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤借方30萬,我的未分配利潤就是70萬了,自然把30萬的虧損彌補了
一團嘛,沒理解
結(jié)論是補虧不用做分錄,去年賺的100萬,今年虧了30萬,那么余額就是70萬了,不用額外做補虧的分錄的
雖然不額外做分錄,但是我們余額就變成了70萬元了
明白了,還有一個問題,稅務上彌補虧損是5年嘛,前面的虧損超過5年,不讓補了,那分錄咋寫?因為如果不調(diào)整電腦系統(tǒng)上的分錄,它就會自動給你沖了啊,不是有稅塊差異了?
這個不影響的,我們會計上只要將本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤,報稅有個納稅調(diào)整表,這個不能補虧就是調(diào)增項了,一般情況連虧這么多年還在生產(chǎn)經(jīng)營的可能性也不大的