你好,專家掛靠是什么?交社保嗎?
老師我想問一下,去年12月份,我們公司有掛靠的人員,我做了工資表,那這個(gè)月我怎么撤銷,調(diào)回來,怎么操作呢
請(qǐng)問一老師,公司是拍賣公司的,老板讓開了一張13萬的普票,這13萬里有12萬是轉(zhuǎn)給賣家的拍賣款,剩下的1萬是我們收的傭金和代扣的稅款,按說拍款不是我們的收入,我們只開傭金發(fā)票,現(xiàn)在也就是說拍款12萬代開了發(fā)票,1萬是傭金和代扣的稅款都開了發(fā)票,怎么辦啊,這個(gè)賬怎么做
請(qǐng)問一老師,公司是拍賣公司的,老板讓開了一張13萬的普票,這13萬里有12萬是轉(zhuǎn)給賣家的拍賣款,剩下的1萬是我們收的傭金和代扣的稅款,按說拍款不是我們的收入,我們只開傭金發(fā)票,現(xiàn)在也就是說拍款12萬代開了發(fā)票,1萬是傭金和代扣的稅款都開了發(fā)票,怎么辦啊,這個(gè)賬怎么做,可以麻煩老師幫我做一下分錄嗎
請(qǐng)問一下老師,我們拍賣公司有專家掛靠,比如按一年12月總工資是15000元,我怎么做賬怎么申報(bào)稅,有合同的
請(qǐng)問一下老師,我們跟專家簽勞動(dòng)合同,一個(gè)月1250工資,一年一次性支付15000元工資,現(xiàn)在1月份一次性支付2024年15000元工資,這個(gè)怎么做賬申報(bào)個(gè)稅啊
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老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
沒有交社保的,就是拍賣公司需要專家把控拍品
都是退休人員
你好,簽訂勞務(wù)合同,按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅。
一年給一次的,怎么申報(bào)
平時(shí)沒有的時(shí)候,你給他零申報(bào)發(fā)放的次月,然后一次再申報(bào)就行。
最好在12月份之前發(fā)下去
你一月份申報(bào)的時(shí)候,他的累計(jì)扣除費(fèi)用是最多的是6萬。
平時(shí)零申報(bào)什么意思,就是申報(bào)表把這個(gè)人做進(jìn)去,然后基本工資實(shí)發(fā)工資都是0申報(bào)嗎,12月的工資不是1月份發(fā)工資申報(bào)嗎,怎么變成12月發(fā)工資,1月申報(bào)
你好,他是從幾月份開始簽訂合同,如果從一月份的話,一月份零申報(bào),二月份也是零申報(bào),往后都是零申報(bào),然后12月份發(fā)放了之后,在一月份申報(bào)個(gè)稅是發(fā)放的,次月社保個(gè)稅,這個(gè)是個(gè)人所得稅稅法的規(guī)定。
次月申報(bào)個(gè)稅 剛才打錯(cuò)了。
很久了,去年了吧,但是我2-12月因?yàn)闆]有發(fā)工資所以我沒有申報(bào)他們的,可以1月在一次性申報(bào)15000元嗎,沒有申報(bào)他們的是不是相當(dāng)于零申報(bào)啊
工資不是1月發(fā)放12月工資,申報(bào)12月工資嗎
那你們簽訂合同是從幾月份開始的? 看一下合同,得證明他的入職時(shí)間,你填寫了入職時(shí)間之后,它的累計(jì)扣除費(fèi)用會(huì)自動(dòng)出來,也是根據(jù)年累計(jì)來。
依據(jù)現(xiàn)行《個(gè)人所得稅法》第九條規(guī)定:扣繳義務(wù)人每月所扣的稅款,自行申報(bào)納稅人每月應(yīng)納的稅款,都應(yīng)當(dāng)在次月十五日內(nèi)繳入國庫,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送納稅申報(bào)表。將于2019年1月1日起實(shí)施的新《個(gè)人所得稅法》第十四條規(guī)定:扣繳義務(wù)人每月或者每次預(yù)扣、代扣的稅款,應(yīng)當(dāng)在次月十五日內(nèi)繳入國庫,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)表。因此,扣繳義務(wù)人應(yīng)該在發(fā)放工資代扣個(gè)人所得稅的次月15日內(nèi)辦理申報(bào)。 2、如果扣繳單位前期未按上述規(guī)定操作,存在“當(dāng)月代扣的個(gè)人所得稅,當(dāng)月申報(bào)并繳納”的情況,那么就需要將扣繳申報(bào)期限調(diào)整為支付所得的月度終了后十五日內(nèi)辦理扣繳申報(bào)。 3、如果沒有按照稅法規(guī)定期限申報(bào),當(dāng)2019年1月1日個(gè)人所得稅新稅制及專項(xiàng)附加扣除實(shí)施時(shí),扣繳單位申報(bào)期限有差異,就會(huì)產(chǎn)生數(shù)據(jù)歸集交叉,對(duì)納稅人按規(guī)定享受個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除政策有所影響。
申報(bào)的具體時(shí)間我上面給你發(fā)了,你看一下的。
太繞了,我是這樣做的,你看看對(duì)不對(duì),我12月工資,當(dāng)月做計(jì)提,1月15號(hào)之前發(fā)放12月工資并申報(bào)12月個(gè)稅,這樣對(duì)嗎
不對(duì),應(yīng)該二月份申報(bào)個(gè)稅。
12月的工資,2月才申報(bào)12月的個(gè)稅
是的,對(duì)的,是這么做的。
你的意思是12?計(jì)提12?工資,1月付12?工資,2月申報(bào)12月工資和個(gè)稅,社保是12月計(jì)提12月繳納,2?才跟工資一次申報(bào)扣除
的,對(duì)的,是這么做的。
奇怪我申報(bào)個(gè)稅時(shí),1月份的稅期是12月,那不是應(yīng)該申報(bào)12月工資嗎,怎么變成2月才申報(bào)12月工資呢,
一月份申報(bào)的時(shí)候,所屬期是12月份,然后這里是實(shí)際發(fā)放的,所屬期是12月份發(fā)下去的。
那這樣應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅每月都余額了
對(duì)的,是的,每個(gè)月都會(huì)有余額的,次月申報(bào)繳納了之后就沒有余額。