你好,可以合并到工資薪金申報(bào),或者按照年終獎(jiǎng)一次性獎(jiǎng)金申報(bào)
老師您好!請(qǐng)問(wèn)企業(yè)員工工資是年薪15000元,本來(lái)一個(gè)月是1250元發(fā)放,今年9月份入職,到明年8月份才領(lǐng)完的工資,員工要求一次性發(fā)一年工資15000元,請(qǐng)問(wèn)這種情況下怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們跟專家簽勞動(dòng)合同,一個(gè)月1250工資,一年一次性支付15000元工資,現(xiàn)在1月份一次性支付2024年15000元工資,這個(gè)怎么做賬申報(bào)個(gè)稅啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司的專家工資是一年一次性支付的,職工合同日期是2023年12月5日到2024年12月5日,支付日期是2024年1月支付15000元,請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)工資怎么做,怎么申報(bào)個(gè)稅
請(qǐng)問(wèn)一下去年我們付幾個(gè)專家工資(簽職工合同,提前一次性支付整年工資),比如每人15000工資,公司銀行付每人5000元,還有10000元是老板私人付的,問(wèn)題來(lái)了,1.以前的會(huì)計(jì)老板私人付的1萬(wàn)元,她沒(méi)有沖老板借款,她沒(méi)有做賬上,我現(xiàn)在可以在賬上補(bǔ)做嗎,分錄怎么做,2.她沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,我要去更正補(bǔ)申報(bào),應(yīng)該怎么申報(bào),是按5000申報(bào)還是按15000元申報(bào)
那請(qǐng)問(wèn)一下,我公司請(qǐng)了專家,1月份一次性付全年工資(2023年12-2024年12月)15000元,有勞動(dòng)合同,那我是應(yīng)該在2月份申報(bào)15000,還是分?jǐn)傄粋€(gè)月一個(gè)月報(bào)1250元啊
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
問(wèn)題是工資一次性提前支付的,現(xiàn)在支付的是2024年的工資,我怎么做賬怎么報(bào)稅
在2024年1月合并到工資薪金報(bào)稅,或者申報(bào)2023年的一次性獎(jiǎng)金,您可以在系統(tǒng)試算下稅費(fèi)
他是一年的工資,如果我2024年1月申報(bào)工資薪金,申報(bào)的稅期不是2023年12月的嗎,,我這個(gè)24年整年的工資可以在這個(gè)稅期申報(bào)嗎
你好,在1月份發(fā)的工資,申報(bào)日期是2024年的期間。如果申報(bào)一次性獎(jiǎng)金,是2023年的。都是在自然人扣繳端口申報(bào)
你看看我的題,我怎么做才對(duì)
做賬每月計(jì)提 借:管理費(fèi)用? 貸:應(yīng)付職工薪酬? ? ? ? 2024年發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬? ?貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅? ?銀行存款
怎么申報(bào)
自然人扣繳做個(gè)稅申報(bào),一次性獎(jiǎng)金
這個(gè)是24年全年的工資,那是先做預(yù)付工資然后2024年12月做工資費(fèi)用、之后等2025年1月或者2月在做一次性獎(jiǎng)金申報(bào),還是不管他是24年的工資,直接這個(gè)2月就做申報(bào)一次性獎(jiǎng)金申報(bào),而且這個(gè)是工資,發(fā)工資的銀行備注了24年工資的,能這么申報(bào)嗎
你好,不好意思,我理解錯(cuò)了,以為是23年的工資在24年1月現(xiàn)在一次發(fā)放。你這個(gè)是24年的工資,提前在1月發(fā)放,需要在1月直接按照工資薪金,在2月申報(bào)1月個(gè)人所得稅,全額15000元一次申報(bào),不能做為全年一次性獎(jiǎng)金
那這樣不是要交稅了
是的,需要先交稅,次年匯算的時(shí)候會(huì)退
那不行啊,匯算清繳退也是退給專家個(gè)人的,那對(duì)公司來(lái)說(shuō)虧了個(gè)稅的
我可不可以做預(yù)付工資啊,之后12月在轉(zhuǎn)成工資費(fèi)用,在申報(bào)個(gè)稅
不行的,現(xiàn)在都是按照發(fā)放時(shí)間申報(bào)??鄣膫€(gè)稅可以從15000里面扣除,隨后再退給他,沒(méi)有減少個(gè)人收入