你好 不可以的,這個(gè)是跨期的了
做23年匯算清繳的時(shí)候,發(fā)票在24年5月31號之前開進(jìn)來的,可以抵扣23年的所得稅嗎
19年的成本費(fèi)用票可以抵扣23年的企業(yè)所得稅嗎
進(jìn)項(xiàng)票開不了得等到24年1月份開,可以作為23年的成本來抵扣企業(yè)所得稅嗎
老師請問,23年計(jì)提年終獎(jiǎng),24年發(fā)放,可以抵扣23年企業(yè)所得稅嗎
24年開出來的發(fā)票,可以抵扣23年的企業(yè)所得稅嗎,有備注說是23年的業(yè)務(wù)
老師我可以把自已資料目錄做一個(gè)滕迅共享文檔,設(shè)置密碼,自己在手機(jī)隨時(shí)可以查可以嗎,安全嗎(會(huì)不會(huì)被別人盜看?
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬共計(jì)100萬給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開票,然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開票,甲公司要開發(fā)票嗎?
公司開的超市,進(jìn)貨,錄入收銀統(tǒng),如果是專票請問錄入金額是不含稅的金額嗎?
老師,您好,上月(8月)開了銷項(xiàng)紅字發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表格里沒有手動(dòng)填寫減銷售額和銷項(xiàng)稅額,這個(gè)是要申報(bào)時(shí)手動(dòng)修改銷售額和銷項(xiàng)稅額嗎?
請樸老師解答,請問老師,266題,選項(xiàng)A和C有什么區(qū)別嗎,為什么選擇A不選擇C
一家小規(guī)模賬上借老板的錢都是記的現(xiàn)金,查今年收到的電子發(fā)票一個(gè)張沒有,報(bào)送的利潤表里確有主營業(yè)務(wù)成本,憑證上采購也都是用現(xiàn)金買的,這家企業(yè)成本和借老板錢是不是都是假的?這家企業(yè)就是為了往外開票
采購款如果是100萬不含稅,那進(jìn)項(xiàng)稅是13萬,那么對于利潤來說,不應(yīng)該是101-113+13=1嗎,畢竟我對公賬戶需要含稅價(jià)打給廠家,然后退稅款也是打入對公賬戶?
匯算清繳前取得發(fā)票,未支付款項(xiàng),可以在所得稅稅前扣除嗎
公司的記賬混亂,公司想重新建賬,可以嗎
借股東錢再還回去涉及什么稅嗎?