可以的,可以抵扣的。
可以把23年1月抵扣票成本,做到22年12月的賬里嗎,因?yàn)橄肷俳黄髽I(yè)所得稅
23年回來(lái)的成本票可以算成22年的算企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)23年補(bǔ)交2022年12月份的增值稅稅款,可以全額抵扣23年企業(yè)所得稅嗎
老師就是2023年的成本費(fèi)用票少了。我要怎么寫(xiě)分錄把2024年的成本費(fèi)用票給23年抵扣企業(yè)所得稅/
19年的成本費(fèi)用票可以抵扣23年的企業(yè)所得稅嗎
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準(zhǔn)備重新開(kāi)具的金額有差異,稅金怎么處理,簡(jiǎn)易計(jì)稅的。
車輛維修開(kāi)專票對(duì)一般納稅人來(lái)說(shuō)可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不是一個(gè)地址,對(duì)申請(qǐng)退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)傳票是什么
請(qǐng)問(wèn)老師,我個(gè)人收購(gòu)了一臺(tái)二手車,然后我把這個(gè)二手車再轉(zhuǎn)手賣給別人,我需要繳納稅費(fèi)嗎?
老師,你好,紅沖以前暫估發(fā)票和起新分摘要怎么寫(xiě)
老師,我公司被判定為“小型微利企業(yè)”,所以,我們的稅率為5%,那省的20%的稅,會(huì)體現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表主表中的7行減:免稅收入,和8行減:所得減免,當(dāng)中嗎?
這個(gè)課又筆記?在哪兒下載
老師,選項(xiàng)B為啥錯(cuò)誤?