您好,這個(gè)是可以的哈,可以
老師我想問下12月的個(gè)稅申報(bào)時(shí),把年終獎(jiǎng)金也一起申報(bào)到12月可以抵扣企業(yè)所得稅嗎,年終獎(jiǎng)1月才發(fā)放。
12月份固定資產(chǎn)成本20萬(wàn),當(dāng)月不可以做費(fèi)用抵扣,當(dāng)年可以一次性從應(yīng)納稅額里面抵扣,意思是23年做22匯算清繳能扣除20萬(wàn),對(duì)嗎?在年度匯算清繳所得稅里面抵扣
可以把23年1月抵扣票成本,做到22年12月的賬里嗎,因?yàn)橄肷俳黄髽I(yè)所得稅
22年12月開的票,23年1月紅沖,可以抵減22年的企業(yè)所得稅嗎?這個(gè)賬怎么入?
您好,老師,我咨詢一下,22年第四季度的企業(yè)所得稅和印花稅可以計(jì)提到23年1月嗎。我不想計(jì)提到22年12月了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎