你好,那你匯算清繳是在哪一天,是5月31號(hào),只要晚于這個(gè)開(kāi)票的日期可以
做23年匯算清繳的時(shí)候,發(fā)票在24年5月31號(hào)之前開(kāi)進(jìn)來(lái)的,可以抵扣23年的所得稅嗎
老師,23年的成本發(fā)票在24年所得稅匯算清繳前取得,日期是24年,可以做23年的成本嗎,需要調(diào)增嗎
企業(yè)23年12月利潤(rùn)過(guò)高,老板想少交稅,開(kāi)具回來(lái)的發(fā)票又是24年1月的,可以在23匯算清繳的時(shí)候算進(jìn)去嗎
老師 ,23年的獎(jiǎng)金在24年才計(jì)提 可以用以前年度損益算到23年的成本嗎 匯算清繳的時(shí)候可以稅前扣除嗎
23年暫估成本300萬(wàn),24年3月份開(kāi)進(jìn)來(lái)了300萬(wàn)成本票,所得稅匯算清繳的時(shí)候可以抵進(jìn)去嗎?
包工包料的安裝工程,開(kāi)9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
老師,你好,我們?cè)?月份做了減資,2000萬(wàn)減到400萬(wàn)了,這400萬(wàn)是實(shí)繳的,1600萬(wàn)是認(rèn)繳的部分,那減資的這部分還需要交稅嗎?還有減資的分錄怎么做?
老師, 我個(gè)人——自然人在電子稅務(wù)局上代開(kāi)建筑服務(wù)開(kāi)發(fā)票已經(jīng)交稅費(fèi)款了,因?yàn)榈刂峰e(cuò)誤又重開(kāi)又重新交一次稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)之前沖紅的發(fā)票已經(jīng)交的稅費(fèi),是怎么申請(qǐng)退稅回到個(gè)人銀行???
老師,去年做了一筆無(wú)票收入的申報(bào),現(xiàn)在客戶又要求開(kāi)這筆的發(fā)票,但本月沒(méi)有發(fā)生無(wú)票收入業(yè)務(wù),申報(bào)時(shí)就不能從無(wú)票收入里沖減之前這筆無(wú)票申報(bào)了,這樣怎么填申報(bào)表呢
老師,!你好,我們總公司是一般納稅人,分公司可以是小規(guī)模納稅人也可以是一般納稅人嗎?
匯算清繳中的職工薪酬這張表,賬載金額指的是應(yīng)付職工新薪酬科目貸方金額,實(shí)際發(fā)放指的是借方金額,對(duì)吧
老師,我想咨詢一下,我公司是做汽車修理的,現(xiàn)我公司在談一個(gè)業(yè)務(wù)(修理勞務(wù)),是甲方公司出所有的材料,然后我公司負(fù)責(zé)維修,甲方和我公司簽訂的合同約定車輛40臺(tái),每臺(tái)車的單價(jià)2150元,總價(jià)是86000元,就是相當(dāng)于這些車如果每月每臺(tái)車的修理工時(shí)費(fèi)低于2000元我們公司就有賺的,多于2000元就是虧的,像這種情況的業(yè)務(wù)合不合規(guī)呢?稅務(wù)允不允許簽這樣的勞務(wù)合同呢?
老師,有跨區(qū)域建筑服務(wù),24年第四季度有異地預(yù)交了增值稅,附加和所得稅。實(shí)際交款時(shí)間是25年1月。這個(gè)怎么入賬???
老師,合同結(jié)算,結(jié)算收錢的時(shí)候,做分錄為什么不能直接用銀行存款,而是先通過(guò)應(yīng)收賬款?
甲方給轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的仲裁費(fèi),違約金,合同利息費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄
晚于?不是早于匯算清繳時(shí)間才可以調(diào)整嗎
你好,這個(gè)發(fā)票比匯算清繳早,可以。 匯算,請(qǐng)繳晚于開(kāi)票日期
2023年的匯算清繳不是要24年5月31號(hào)才做嗎?我們有些發(fā)票在23年開(kāi)不進(jìn)來(lái),在24年5月31號(hào)之前開(kāi)進(jìn)來(lái)可以抵入23年的成本嗎?
好,從三月份就可以開(kāi)始做呀,那如果你三月份做了發(fā)票,四月份再到不就抵扣不了。