你好,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)減紅字發(fā)票的數(shù)據(jù)哦。
上個(gè)月的普票這個(gè)月沖紅了,銷項(xiàng)稅額是自動(dòng)抵減了還是要在報(bào)表里手動(dòng)填寫?
老師好,增值稅附表一銷售數(shù)據(jù)怎么不自動(dòng)顯示了,需要手動(dòng)填寫。6.1日開稅票的銷售額(開票時(shí)還沒抵扣確認(rèn)進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)匯總上傳了銷項(xiàng),)這時(shí)再報(bào)增值稅6.1開的銷售額算6月份還是5月份?應(yīng)該算5月份嗎?
請(qǐng)問老師,增值稅稅納稅申報(bào)時(shí)時(shí)的“銷售額”就是填增值稅發(fā)票匯總表的“實(shí)際銷售金額”對(duì)吧?比喻說本月有紅字發(fā)票,那就是減去紅字發(fā)票后的銷售額來申報(bào)對(duì)嗎
您好,老師。上月銷售退回的進(jìn)項(xiàng)稅額1000元,這個(gè)月將上個(gè)月銷售退回的產(chǎn)品都銷售出去了。填申報(bào)表本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額填哪里???
請(qǐng)問上月我去稅務(wù)大廳申報(bào)的增值稅的時(shí)候是負(fù)數(shù),我這個(gè)月自己在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的銷售額和銷項(xiàng)稅沒有減去我上月的負(fù)數(shù),怎么辦呢?我可以自己手動(dòng)沖減增值稅附表一的1、2欄(銷售額、銷項(xiàng)稅額嗎)?
小規(guī)模納稅人,第一季度專票不含稅銷售額100000,1%稅率,稅額1000元。不含稅銷售額100000,3%稅率,稅額3000元,這兩個(gè)發(fā)票,哪個(gè)享受優(yōu)惠政策,
這個(gè)做賬金蝶EAS出現(xiàn)赤字是什么意思
稅務(wù)局讓我自查,他給了我一張表,我是按他這個(gè)表交,還是我誰便交易的呢,意思一下呀?
A公司注冊(cè)資本60W,股東為B公司,已實(shí)繳60W,現(xiàn)在B公司退出,換成C公司為股東,請(qǐng)問如何進(jìn)行賬務(wù)處理
建筑企業(yè)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎 如何預(yù)繳
老師問一下,我有個(gè)小規(guī)模藥店去年11月購進(jìn)了一倆車,我按4年計(jì)提折舊,但現(xiàn)在因執(zhí)業(yè)藥師短缺決定注銷該藥店,請(qǐng)問老師賬務(wù)怎么處理
買賣雙方簽合同后,預(yù)付款保函是銀行出具的嗎?保函金額是合同金額嗎
老師,為為什么接收的捐贈(zèng)收入是 11.3萬不是10萬元
撥付給勞務(wù)派遣公司給勞務(wù)人員的福利費(fèi),他們開的勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)可以嗎?還是需要重開福利費(fèi)發(fā)票
樸老師,國家稅務(wù)總局公告2020年第2號(hào)第四條規(guī)定,出口退稅企業(yè)不需要在次年4月20日之前申報(bào)完成退稅,是指從2019年的報(bào)關(guān)單開始,還是2020的報(bào)關(guān)單開始?
紅字發(fā)票7月已申報(bào)過增值稅后開的,申報(bào)8月份的增值稅時(shí)沒有顯示沖了減了這筆負(fù)數(shù)發(fā)票里的銷售額和稅金。
那你這里系統(tǒng)沒有自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù),就手動(dòng)錄入一下吧。