您好,這的話就是集體工資的時(shí)候,只集體應(yīng)發(fā)工資就可以,然后扣除的話做其他應(yīng)付款

比如,新增A員工實(shí)發(fā)工資3000元,每月個(gè)人社保部分是50元/人,公司部分是55元/人,社保局當(dāng)月扣除社保不含A員工的部分,在下月一共扣了A員工兩個(gè)月的社保,分錄:計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用-工資3050 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資3050 計(jì)提公司社保 借:管理費(fèi)用-公司社保 55 貸:應(yīng)付職工薪酬-公司社保55 實(shí)際繳納社保時(shí)調(diào)整社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 50 貸:管理費(fèi)用 50(個(gè)社部分) 借:應(yīng)付職工薪酬-公司社保 55 貸:管理費(fèi)用-公司社保55,想問我這樣做分錄有問題嗎?
老師,我們5月工資社??劭?401.57元跟5月實(shí)際繳納的社??劭?320.89元不一致.差額為2080.68元,其中385.31元是多扣一個(gè)員工的社保,385.31又是多扣另外一個(gè)員工的社保,下個(gè)月工資都要?dú)w還給他們的,924.75是員工繳納部分,因?yàn)樗x職了,公司不給他承擔(dān)社保費(fèi)了,但是他通過公司交了下社保而已,還有385.31是6月給一個(gè)員工補(bǔ)繳3月未交的社保的額,那這個(gè)賬怎么做???
老師好,請(qǐng)問,我單位1月的時(shí)候幫員工辦理了退休,該員工2月退休,2月應(yīng)該交醫(yī)保的,但是醫(yī)保局的手續(xù)只交到了1月,就是,員工要交300個(gè)月的醫(yī)保才能退休,但是工作繳費(fèi)只交了133個(gè)月,實(shí)際上應(yīng)該交134個(gè)月,但是最后一個(gè)月社保局沒扣錢了,然后員工一次性補(bǔ)足剩下的167個(gè)月的醫(yī)保費(fèi),然后因?yàn)閱挝徊糠肿詈笠粋€(gè)月沒扣到,現(xiàn)在我們要把最后一個(gè)月沒有給員工交的單位部分社保費(fèi)發(fā)給員工,應(yīng)該怎么做分錄,用什么原始憑證
老師,給一個(gè)員工補(bǔ)繳一個(gè)月的醫(yī)社保,比如1500元,下個(gè)月1500全部由她工資里扣除怎么做分錄?新入職沒達(dá)到公司當(dāng)月繳納醫(yī)社保條件,但員工說不想斷醫(yī)社保。
請(qǐng)問老師員工退醫(yī)保費(fèi)(這個(gè)醫(yī)保全是單位多交的,個(gè)人部分也不用還給個(gè)人),單位400,個(gè)人100,沒有退回到公司賬戶,而是直接抵扣了當(dāng)月另一個(gè)員工的社保費(fèi)。請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司是一人有限公司嗎
@董孝彬老師有在嗎??????
納稅人您好,系統(tǒng)顯示貴單位存在未申報(bào)的稅費(fèi)信息,請(qǐng)于10月27日前完成報(bào)送。如未如期申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)后續(xù)將根據(jù)《征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。如已辦理。 收到這個(gè)信息是指有未申報(bào)的稅費(fèi)嗎???
老師,小規(guī)模公司,計(jì)提增值稅,附加稅,所得稅,可以不用每個(gè)月計(jì)提么,比如第三季度,就在9月的報(bào)表里計(jì)提,因?yàn)樘顖?bào)完增值稅報(bào)表出來的金額比較準(zhǔn)確,每個(gè)月計(jì)提的話有可能會(huì)有0.01的小數(shù)點(diǎn)之差
個(gè)體戶查賬征收可以改為核定利潤率的方式嗎
老師,值稅報(bào)表上的數(shù)跟企業(yè)所得稅的收入對(duì)上的嗎?這兩個(gè)要填一致嗎 我們有一個(gè)做充電樁公司不怎么開發(fā)票,但是款都是收到公戶的,這怎么記賬?
老師個(gè)體工商戶定期定額3萬元。是一個(gè)月3萬元還是一個(gè)季度3萬元?
請(qǐng)問這個(gè)月開票太多,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要交好多稅,可以下個(gè)月拿到發(fā)票認(rèn)證后退稅嗎?
亞馬遜低價(jià)商城的商品,雖然在國內(nèi)倉出去的,也沒有報(bào)關(guān)單,但是賣給國外的??梢宰龀隹诿舛惵铮隹谕硕惸?/p>
雙休公司,十月份法休長假員工有請(qǐng)假不滿勤工資怎么算


能具體嗎?扣款繳納的時(shí)候借:管里費(fèi)用醫(yī)社保貸1500:銀行存款1500嗎?然后發(fā)工資時(shí)怎么做分錄呢?
借 管理費(fèi)用工資合計(jì)1500? 貸 應(yīng)付職工薪酬? 1500? 借 應(yīng)付職工薪酬1500 貸 其他應(yīng)付款 1500? 借??其他應(yīng)付款 1500? ?貸 銀行存款1500
做在其他應(yīng)付款款嗎?是要從員工工資里扣回1500元,不是要做在其他應(yīng)收款嗎?
嗯對(duì),這樣處理就可以的