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請問老師員工退醫(yī)保費(這個醫(yī)保全是單位多交的,個人部分也不用還給個人),單位400,個人100,沒有退回到公司賬戶,而是直接抵扣了當月另一個員工的社保費。請問怎么做會計分錄

2024-06-24 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-24 15:00

1.當初多交醫(yī)保費確認時:借:其他應收款—多交醫(yī)保費 500貸:應付職工薪酬—醫(yī)保單位部分 400其他應付款—醫(yī)保個人部分 100 2.直接抵扣當月另一個員工社保費時:借:應付職工薪酬—社保單位部分(抵減部分)其他應付款—社保個人部分(抵減部分)貸:其他應收款—多交醫(yī)保費 500

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快賬用戶2259 追問 2024-06-24 16:15

收到銀行退回的社保,銀行存款1270,單位部分855,個人415.怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2024-06-24 16:16

同學你好 個人部分要給員工嗎

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快賬用戶2259 追問 2024-06-24 16:18

老師您好,不用給員工

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齊紅老師 解答 2024-06-24 16:23

那個人的部分不給員工就要計入營業(yè)外收入了

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快賬用戶2259 追問 2024-06-24 16:24

請老師寫一下這個具體分錄怎么寫,我不是只問個人部分計入哪里

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快賬用戶2259 追問 2024-06-24 16:26

老師這本來就是公司的錢,是不應該給這個員工交的,但是因為辦公室人員忘記解聘,所以多給他交了一個月社保,又退回來了

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齊紅老師 解答 2024-06-24 16:33

那就借銀行 貸應付職工薪酬社保企業(yè)部分 貸其他應收款個人部分 借應付職工薪酬社保企業(yè)部分 貸費用科目 因為之前沒有收到社保個人部分所以沖減借方其他應收款個人部分了

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借其他應收款社保局500 貸,應付職工薪酬400, 其他應收款個人負擔的社保100 借其他應收款,個人負擔的社保100, 貸營業(yè)外收入100。
2024-06-24
1.當初多交醫(yī)保費確認時:借:其他應收款—多交醫(yī)保費 500貸:應付職工薪酬—醫(yī)保單位部分 400其他應付款—醫(yī)保個人部分 100 2.直接抵扣當月另一個員工社保費時:借:應付職工薪酬—社保單位部分(抵減部分)其他應付款—社保個人部分(抵減部分)貸:其他應收款—多交醫(yī)保費 500
2024-06-24
你好同學!你的表數(shù)據(jù)不平嗎?
2024-06-26
個人的,借銀行存款 貸其他應收款, 借其他應收款,貸營業(yè)外收入。
2024-06-26
同學,你好 這個100你要退給個人嗎??
2024-06-21
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