你好,銷售收入不是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。
老師好,如果查賬征收的個(gè)獨(dú),季度繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的。在準(zhǔn)備做注銷的時(shí)候,之前有筆小規(guī)模減免的增值稅要轉(zhuǎn)入征稅營(yíng)業(yè)外收入。那么現(xiàn)在這筆營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致有凈利潤(rùn)。是需要繳納什么稅呢?
我想問(wèn)下,固定資產(chǎn)處置如果有收入,除了要繳增值稅外,是不是所得稅也要征的?是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是不是匯總產(chǎn)生利潤(rùn)了才交,不需要單獨(dú)一項(xiàng)交
老師,請(qǐng)問(wèn)下所得稅申報(bào)A表里,營(yíng)業(yè)收入是指利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入嗎?需要加上營(yíng)業(yè)外收入嗎?另外增值稅納稅申報(bào)表的銷售額大于利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入可以嗎(因?yàn)橛袪I(yíng)業(yè)外收入也交增值稅了)
請(qǐng)問(wèn)老師,牲畜飼養(yǎng)取得的收入免征所得稅,這部分免征的是指牲畜銷售的利潤(rùn)收入嗎?如果營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是虧損的,但是有其他外收入影響產(chǎn)生凈利潤(rùn)是不是也要繳納所得稅
我們公司是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,所得稅是免稅的,我想問(wèn)下,舉例假設(shè)一利潤(rùn)總額是22萬(wàn),其中營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助是23萬(wàn)(不能免所得稅),扣除這筆補(bǔ)助后是虧損的,那是不是這筆補(bǔ)助單獨(dú)拿出來(lái)繳納所得稅,假設(shè)二利潤(rùn)總額還是22萬(wàn),其中營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助是20萬(wàn),扣除補(bǔ)助20萬(wàn),盈利2萬(wàn),這個(gè)2萬(wàn)是不是不用繳納所得稅,只要繳納補(bǔ)助20萬(wàn)所得稅是嗎?
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個(gè)月才開業(yè),都是零售散戶。沒(méi)有開票,報(bào)稅直接做無(wú)票收入嗎
老師,公司籌建期時(shí),老板借給公司資金都超過(guò)注冊(cè)資本100萬(wàn)了。如果銀行賬戶(公戶)開好,直接吧100萬(wàn)轉(zhuǎn)入實(shí)收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬(wàn) 貸:實(shí)收資本 100萬(wàn) 這樣嗎? 前面掛的,其他應(yīng)收款-老板 這個(gè)怎么沖
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬(wàn)進(jìn)貨,錢沒(méi)有進(jìn)入對(duì)公賬號(hào),有私號(hào)轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬(wàn)注冊(cè)資金嗎?做賬時(shí)是否也記在實(shí)收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因?yàn)檫€要報(bào)個(gè)稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒(méi)有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問(wèn)填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒(méi)有給員工繳納過(guò)社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
其他的收入產(chǎn)生了利潤(rùn)。需要正常交。
老師,我想請(qǐng)教下老師因從事牲畜,家禽取得的收入免征企業(yè)所得稅,這個(gè)收入具體指哪些內(nèi)容
自產(chǎn)自銷養(yǎng)殖銷售收入。
請(qǐng)問(wèn)老師,假設(shè)全年的凈利潤(rùn)為10,自產(chǎn)自銷的銷售收入為10,是不是就不用繳稅了
你好,假設(shè)你只有這一種收入的,對(duì)的。
再麻煩下老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)自產(chǎn)自銷的銷售收入,是僅僅指賣價(jià),還是賣價(jià) 減掉成本
你好,是銷售價(jià)格不減去成本
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。