你好,銷售收入不是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。

老師好,如果查賬征收的個(gè)獨(dú),季度繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的。在準(zhǔn)備做注銷的時(shí)候,之前有筆小規(guī)模減免的增值稅要轉(zhuǎn)入征稅營(yíng)業(yè)外收入。那么現(xiàn)在這筆營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致有凈利潤(rùn)。是需要繳納什么稅呢?
我想問下,固定資產(chǎn)處置如果有收入,除了要繳增值稅外,是不是所得稅也要征的?是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是不是匯總產(chǎn)生利潤(rùn)了才交,不需要單獨(dú)一項(xiàng)交
老師,請(qǐng)問下所得稅申報(bào)A表里,營(yíng)業(yè)收入是指利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入嗎?需要加上營(yíng)業(yè)外收入嗎?另外增值稅納稅申報(bào)表的銷售額大于利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入可以嗎(因?yàn)橛袪I(yíng)業(yè)外收入也交增值稅了)
請(qǐng)問老師,牲畜飼養(yǎng)取得的收入免征所得稅,這部分免征的是指牲畜銷售的利潤(rùn)收入嗎?如果營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是虧損的,但是有其他外收入影響產(chǎn)生凈利潤(rùn)是不是也要繳納所得稅
我們公司是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,所得稅是免稅的,我想問下,舉例假設(shè)一利潤(rùn)總額是22萬,其中營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助是23萬(不能免所得稅),扣除這筆補(bǔ)助后是虧損的,那是不是這筆補(bǔ)助單獨(dú)拿出來繳納所得稅,假設(shè)二利潤(rùn)總額還是22萬,其中營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助是20萬,扣除補(bǔ)助20萬,盈利2萬,這個(gè)2萬是不是不用繳納所得稅,只要繳納補(bǔ)助20萬所得稅是嗎?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎


其他的收入產(chǎn)生了利潤(rùn)。需要正常交。
老師,我想請(qǐng)教下老師因從事牲畜,家禽取得的收入免征企業(yè)所得稅,這個(gè)收入具體指哪些內(nèi)容
自產(chǎn)自銷養(yǎng)殖銷售收入。
請(qǐng)問老師,假設(shè)全年的凈利潤(rùn)為10,自產(chǎn)自銷的銷售收入為10,是不是就不用繳稅了
你好,假設(shè)你只有這一種收入的,對(duì)的。
再麻煩下老師,請(qǐng)問這個(gè)自產(chǎn)自銷的銷售收入,是僅僅指賣價(jià),還是賣價(jià) 減掉成本
你好,是銷售價(jià)格不減去成本
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。