您好,同學(xué),是多計(jì)提了一分錢???
老師,增值稅多記1分,是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
老師,實(shí)際算出的稅比要交的稅多1分,這種情況在什么時(shí)候做營業(yè)外收入?由結(jié)轉(zhuǎn)增值稅開始到轉(zhuǎn)出這1分入營業(yè)外的分錄怎么做?
老師你好,22年1季度的增值稅在免稅內(nèi),忘記轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,現(xiàn)在怎么補(bǔ)分錄?
小規(guī)模納稅人增值稅%3減按%1繳納,那多計(jì)提的%2可以直接轉(zhuǎn)收入嗎?因?yàn)槎嘤?jì)提的代表了上個(gè)季度的收入少做了這個(gè)季度應(yīng)該把多計(jì)提的部分轉(zhuǎn)營業(yè)收入可以嗎
老師您好 7月增值稅入了營業(yè)外收入 季度末超過30萬 那筆營業(yè)外收入怎么轉(zhuǎn)出來交增值稅 分錄怎么寫 謝謝老師
老師買一贈(zèng)一的贈(zèng)品企業(yè)所得稅能稅前扣除嗎
新成立公司,主營建筑材料銷售,包括水泥瀝青之類的,設(shè)立時(shí)主營行業(yè)應(yīng)該選什么
出售轉(zhuǎn)讓房屋及土地,計(jì)算土地增值稅時(shí),增值額=轉(zhuǎn)入收入-扣除項(xiàng)目金額,扣除的金額是按照房屋及土地的原值還是凈值呢
老師,請(qǐng)問我公司往出開發(fā)票玉米,有個(gè)售后10元退款,怎樣體現(xiàn)在發(fā)票上
公司買的電腦什么的,當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候計(jì)提了殘值,后面電腦賣掉或者報(bào)廢要處理嗎
你好,車船稅可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用嗎
老師,稅務(wù)系統(tǒng)里的利潤表只有本期金額,和上期金額,沒有本年累計(jì),我應(yīng)該怎么填
老師7月份的社保什么時(shí)候申報(bào)?
公司使用ERP系統(tǒng),我作為成本會(huì)計(jì)要求或讓倉庫協(xié)助我什么,比如老板看庫存金額,是不是要倉庫每個(gè)月底給我提供盤點(diǎn)表,然后我核對(duì)系統(tǒng)里面的庫存。
您好,老師,請(qǐng)問再生資源深加工企業(yè)收購的廢品如果取得不到發(fā)票可以自行開具收購發(fā)票嗎
是啊,也不知道那增值稅報(bào)表是怎么回事,收入多1分又對(duì)少1分,應(yīng)交增值稅又多了。
您好,同學(xué),那就沖銷多計(jì)提的部分呢,做相反分錄
反方向分錄,只是做應(yīng)交中稅費(fèi)嗎? 還是說之前確認(rèn)收入的有做反方向嗎,這樣是話收入又對(duì)不上了。
你之前是怎么做的呢,可以沖銷這筆重新按照正確的來做,以最終發(fā)票得信息為準(zhǔn),需要把納稅申報(bào)得信息和發(fā)票信息一致得,可以手動(dòng)修改
申報(bào)是系統(tǒng)自動(dòng)提取的,我沒修改,但是跟賬上對(duì)不起,賬上收入少0.01,調(diào)成一樣應(yīng)交稅費(fèi)又多0.01了。所以就是相差0.01
您好,同學(xué),所以是要核對(duì)一下得,是會(huì)出現(xiàn)這種情況得,得手動(dòng)修改啊,我也是遇到過很多的