你好,同學(xué) 按照實際交納的補計提所得稅 借所得稅費用 貸應(yīng)交所得稅
第果申報第四季度企業(yè)所得稅時,應(yīng)交所得稅全年共計1000元,但是3月已計提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時怎么計提企業(yè)所得稅?計提多少元所得稅啊? 第四季度計算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來是總共1000,已繳納800,還補繳200,那么年末怎么計提企業(yè)所得稅
之前企業(yè)一直虧損,所以沒有所得稅。現(xiàn)在企業(yè)盈利,第一次弄所得稅,不知道怎么辦。按季計提嗎?如果第二季度有盈利,計提所得稅,那四三季度虧損,要沖回來嗎?怎么做分錄
老師,會計讓交了本年的,第一季度和第三季度的企業(yè)所得稅,第二季度沒看到。我怎么計算23年第四季度的企業(yè)所得稅啊
你好,我們公司前三個季度是盈利的,計提了企業(yè)所得稅,利潤表所得稅有金額,現(xiàn)在第四季度是虧損的且本年累計是虧損的,那之前計提的企業(yè)所得稅要怎么做賬呢?
老師好,請教一個問題,我們公司23年第一季度交了1200元企業(yè)所得稅,第二~三季度虧損沒有交企業(yè)所得稅,四季度有盈利交了15000元企業(yè)所得稅,那么在22年的我怎么做計提所得稅分錄呢?平時我們沒有計提,準(zhǔn)備年底計提
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
23年4季度的要24年1月才繳納,我是計提在23年12月嗎
計提在23年12月 是的,同學(xué)
你好老師,我再問一個問題,12月底計提企業(yè)所得稅之后,應(yīng)交稅費~應(yīng)交所得稅有貸方余額沒問題吧?貸方余額剛好是我4季度應(yīng)繳納的金額
這個是正常的,沒問題的