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老師好,請教一個問題,我們公司23年第一季度交了1200元企業(yè)所得稅,第二~三季度虧損沒有交企業(yè)所得稅,四季度有盈利交了15000元企業(yè)所得稅,那么在22年的我怎么做計提所得稅分錄呢?平時我們沒有計提,準(zhǔn)備年底計提

2024-01-15 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-15 13:07

你好,同學(xué) 按照實際交納的補計提所得稅 借所得稅費用 貸應(yīng)交所得稅

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快賬用戶1489 追問 2024-01-15 13:09

23年4季度的要24年1月才繳納,我是計提在23年12月嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-15 13:10

計提在23年12月 是的,同學(xué)

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快賬用戶1489 追問 2024-01-15 15:43

你好老師,我再問一個問題,12月底計提企業(yè)所得稅之后,應(yīng)交稅費~應(yīng)交所得稅有貸方余額沒問題吧?貸方余額剛好是我4季度應(yīng)繳納的金額

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齊紅老師 解答 2024-01-15 15:48

這個是正常的,沒問題的

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你好,同學(xué) 按照實際交納的補計提所得稅 借所得稅費用 貸應(yīng)交所得稅
2024-01-15
你好,第二年沖也是可以的。
2021-01-19
借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅200。
2023-02-02
同學(xué)你好 有利潤可以彌補虧損呀
2023-06-05
您好,假如是整年度虧損的話,沖回計提的企業(yè)所得稅
2021-01-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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