您好 可以全年的四個(gè)季度的一 起計(jì)提
你好 老師我想問下 我公司前兩個(gè)季度為盈利 第一季度已經(jīng)交了所得稅 第二季度計(jì)提未交 現(xiàn)在第三季度虧損了 那在季度利潤表里本年累計(jì)的所得稅費(fèi)用那一欄應(yīng)該填一二季度的所得稅費(fèi)用之和 還是填一二季度之和再扣除三季度的虧損呢
你好,我們是小規(guī)模納稅人,前三季度沒計(jì)提所得稅也沒預(yù)繳,其中有兩個(gè)季度盈利,一個(gè)季度虧損。需要在第四季度補(bǔ)提么?還是等匯算清繳一起即可。謝謝
你好。老師,我想問一下前三個(gè)季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但是沒有做計(jì)提,現(xiàn)在最后一個(gè)季度準(zhǔn)備計(jì)提所得稅,那前三個(gè)季度是否可以一起計(jì)提。
老師好,請教一個(gè)問題,我們公司23年第一季度交了1200元企業(yè)所得稅,第二~三季度虧損沒有交企業(yè)所得稅,四季度有盈利交了15000元企業(yè)所得稅,那么在22年的我怎么做計(jì)提所得稅分錄呢?平時(shí)我們沒有計(jì)提,準(zhǔn)備年底計(jì)提
24年如果第一季度有盈利繳納了企業(yè)所得稅 后面三個(gè)季度有虧損也有盈利 可以彌補(bǔ)以前年度虧損 所以后面三個(gè)月不用繳納企業(yè)所得稅 后面三個(gè)季度沒有計(jì)提企業(yè)所得稅怎么辦
老師請問供應(yīng)商給公司開一張發(fā)票,有免稅也有稅點(diǎn)的。但是開過來的是增值稅專用發(fā)票。免稅的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?因?yàn)槁犝f免稅和有稅點(diǎn)的開在一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票可以的。開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票是不是不可以哈
年?duì)I運(yùn)成本=變動成本+固定成本-折舊,付現(xiàn)成本=年?duì)I運(yùn)成本
判斷題錯(cuò)在哪里?不太懂
老師你好:這個(gè)解析問什么要*1/3
你好,老師,重新建科目的話,科目都設(shè)置好了,都有上月余額,這個(gè)余額我在哪里登記呀?
老師,這個(gè)只做了免抵退備案,不退稅也要做下免稅備案是嗎
預(yù)包裝食品銷售(含預(yù)包裝冷藏冷凍食品);散裝食品銷售(含散裝冷藏冷凍食品),,需要辦食品許可證嗎
老師我們從別人家購買了一系列設(shè)備,設(shè)備特別多,該設(shè)備為污水處理系統(tǒng)大部分設(shè)備,對方給我們開的是污水處理系統(tǒng)的發(fā)票可以嗎
老師,受益所有人備案,這個(gè)需要備案嗎?怎么備案
老師給同一個(gè)單位占其他應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款這樣會不會自動極減掉
那會計(jì)分錄怎樣做,并且在第二季度和第三季度已經(jīng)繳納過所得稅
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
是還要做一筆預(yù)繳前兩個(gè)季度的所得稅不
不用的哈 一筆計(jì)提就好了
前兩個(gè)季度的我已經(jīng)付過了,現(xiàn)在只做一筆計(jì)提,應(yīng)交稅金金額就多了
您支付的時(shí)候 應(yīng)交稅費(fèi)是借方科目 現(xiàn)在計(jì)提是貸方啊 計(jì)提怎么會多?我不是給您寫的計(jì)提分錄嗎?
那繳納的這個(gè)分錄是要在今年1月份做的時(shí)候全做上么?
您前面季度繳納了沒有寫分錄嗎?
沒有寫分錄。前兩個(gè)季度繳納都用的私卡,也沒有從公戶走賬。這種情況要怎樣處理
那要補(bǔ)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人
那就是把前兩個(gè)季度的預(yù)繳補(bǔ)錄上,對吧,老師
是的?把前兩個(gè)季度的預(yù)繳補(bǔ)錄上
那最后一個(gè)季度利潤表里把全年計(jì)提的所得稅填上沒有問題吧?
最后一個(gè)季度利潤表里把全年計(jì)提的所得稅填上沒有問題的哈
好的,謝謝老師。
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!