您好 可以全年的四個季度的一 起計提

你好 老師我想問下 我公司前兩個季度為盈利 第一季度已經(jīng)交了所得稅 第二季度計提未交 現(xiàn)在第三季度虧損了 那在季度利潤表里本年累計的所得稅費用那一欄應(yīng)該填一二季度的所得稅費用之和 還是填一二季度之和再扣除三季度的虧損呢
你好,我們是小規(guī)模納稅人,前三季度沒計提所得稅也沒預(yù)繳,其中有兩個季度盈利,一個季度虧損。需要在第四季度補提么?還是等匯算清繳一起即可。謝謝
你好。老師,我想問一下前三個季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但是沒有做計提,現(xiàn)在最后一個季度準(zhǔn)備計提所得稅,那前三個季度是否可以一起計提。
老師好,請教一個問題,我們公司23年第一季度交了1200元企業(yè)所得稅,第二~三季度虧損沒有交企業(yè)所得稅,四季度有盈利交了15000元企業(yè)所得稅,那么在22年的我怎么做計提所得稅分錄呢?平時我們沒有計提,準(zhǔn)備年底計提
24年如果第一季度有盈利繳納了企業(yè)所得稅 后面三個季度有虧損也有盈利 可以彌補以前年度虧損 所以后面三個月不用繳納企業(yè)所得稅 后面三個季度沒有計提企業(yè)所得稅怎么辦
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
那會計分錄怎樣做,并且在第二季度和第三季度已經(jīng)繳納過所得稅
借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
是還要做一筆預(yù)繳前兩個季度的所得稅不
不用的哈 一筆計提就好了
前兩個季度的我已經(jīng)付過了,現(xiàn)在只做一筆計提,應(yīng)交稅金金額就多了
您支付的時候 應(yīng)交稅費是借方科目 現(xiàn)在計提是貸方啊 計提怎么會多?我不是給您寫的計提分錄嗎?
那繳納的這個分錄是要在今年1月份做的時候全做上么?
您前面季度繳納了沒有寫分錄嗎?
沒有寫分錄。前兩個季度繳納都用的私卡,也沒有從公戶走賬。這種情況要怎樣處理
那要補分錄 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:其他應(yīng)付款-個人
那就是把前兩個季度的預(yù)繳補錄上,對吧,老師
是的?把前兩個季度的預(yù)繳補錄上
那最后一個季度利潤表里把全年計提的所得稅填上沒有問題吧?
最后一個季度利潤表里把全年計提的所得稅填上沒有問題的哈
好的,謝謝老師。
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!