后面不用交納的,不用計(jì)提,不用管的,匯算清繳的時(shí)候多退少補(bǔ)。但是,多了申請(qǐng)退稅有風(fēng)險(xiǎn)。要求嚴(yán)格的會(huì)要求查賬才能給你退稅。
前三季度虧損,第四季度盈利,全年盈利,預(yù)繳企業(yè)所得稅,明年匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損后仍需繼續(xù)彌補(bǔ),預(yù)繳的企業(yè)所得稅返還嗎?
新辦的企業(yè)第一季度是盈利繳納企業(yè)所得稅,第二季度是虧損,第三個(gè)季度也是虧損,第四個(gè)季度也是虧損,那第二年匯繳清算繳納企業(yè)所得稅可以退?
請(qǐng)問(wèn)老師,第一季度利潤(rùn)虧損-5000,第二季度利潤(rùn)虧損-1000,第三季度盈利10000,之前沒(méi)有可彌補(bǔ)的情況下,那么第三季度應(yīng)交企業(yè)所得稅(-5000+-10000+10000)×0.025=100元。如果之前有可彌補(bǔ)的金額50000元,那就是50000-4000,第三季度就不需要繳納企業(yè)所得稅對(duì)嗎?
老師,小規(guī)模個(gè)人企業(yè)4季度盈利后彌補(bǔ)去年虧損夠交企業(yè)所得稅對(duì)不對(duì),如果一季度盈利,一季度交稅時(shí)彌補(bǔ)虧損不?現(xiàn)在4季度彌補(bǔ)虧損狗不用納稅,納稅調(diào)增后也虧損企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)是不是也不用交企業(yè)所得稅,謝謝老師
老師您好!公司2021和2022年盈利用以前年度虧損彌補(bǔ)了,所以沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅。然后這兩年用完了以前年度的虧損。2023年度盈利,2024年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅怎么才能少繳一點(diǎn)?
合作社23年24年有些成本費(fèi)用發(fā)票沒(méi)要上,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)了,還能用嗎
老師,關(guān)聯(lián)單位之間的進(jìn)項(xiàng)票不能加計(jì)抵減,如果取得一張關(guān)聯(lián)進(jìn)項(xiàng)票20萬(wàn),那附表四調(diào)減的話填寫20萬(wàn)還是20萬(wàn)*0.05=10000
幫我看看 B選項(xiàng),錯(cuò)在哪里
老師 我是代賬會(huì)計(jì) 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個(gè)月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報(bào)工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
老師好 我想請(qǐng)問(wèn)(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分): 資金預(yù)測(cè)法的三種方法,銷售百分比法是預(yù)測(cè)delta數(shù)也就是預(yù)測(cè)期的資金增加金額(變動(dòng)額的概念),而剩余兩個(gè)方法:因素分析法和資金習(xí)性預(yù)測(cè)法,這兩個(gè)是算預(yù)測(cè)期一整年的資金總需求,是這樣嗎?因?yàn)楦杏X(jué)聽(tīng)著聽(tīng)著有點(diǎn)迷糊了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝。
老師,公司A按合同價(jià)88%反包給公司B,另外收取12%管理費(fèi),合規(guī)嗎?
老師你好,A公司100%控股B公司,現(xiàn)想把公司所有資產(chǎn),債權(quán)轉(zhuǎn)到B公司,想注銷A公司,如何處理
一家建筑公司,實(shí)收資本500萬(wàn),股東前期把實(shí)收資本轉(zhuǎn)入公司,因?yàn)楣拘枰Y金他又取出?,F(xiàn)在已經(jīng)辦理減資減到50萬(wàn)。營(yíng)業(yè)執(zhí)照已經(jīng)變更,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在稅務(wù)登記變更能直接調(diào)整實(shí)收資本嗎?之前取出掛的往來(lái),這部分賬務(wù)怎么做
家權(quán)老師請(qǐng)回復(fù):25號(hào)和您聊過(guò)關(guān)于小規(guī)模納稅人空調(diào)維修開(kāi)票的問(wèn)題,我再跟您確認(rèn)一下:我要維修或者安裝金額是10000,那么所需要的配件或者設(shè)備是1000需要開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,就是借記庫(kù)存商品1000 貸記銀行存款1000,那我開(kāi)的票上是安裝費(fèi)或者維修費(fèi)10000,借記應(yīng)收賬款10000, 貸記收入和應(yīng)交稅費(fèi) ,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本1000,涉及的人工我記到管理費(fèi)用工資里面,這個(gè)完整的過(guò)程應(yīng)該是這個(gè)樣子的,對(duì)吧!
2024年股東從公司借款,2025年股東又歸還了借款,現(xiàn)在稅務(wù)要我提供2024年其他應(yīng)收款明細(xì)賬,這種情況需要補(bǔ)繳個(gè)稅嗎?
有什么解決的辦法嗎老師 那我現(xiàn)在25年第一季度可以補(bǔ)計(jì)提之前的嗎
你做了去年的匯算清繳,今年第一季度就可以先彌補(bǔ)虧損了。
那我財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用不管嗎 沒(méi)有計(jì)提 直接上傳做匯算是嗎 做完匯算再申報(bào)25年第一季的
是的對(duì)的,彌補(bǔ)完虧損是虧損的,不用管不用計(jì)提。