后面不用交納的,不用計提,不用管的,匯算清繳的時候多退少補。但是,多了申請退稅有風(fēng)險。要求嚴格的會要求查賬才能給你退稅。
前三季度虧損,第四季度盈利,全年盈利,預(yù)繳企業(yè)所得稅,明年匯算清繳時彌補以前年度虧損后仍需繼續(xù)彌補,預(yù)繳的企業(yè)所得稅返還嗎?
新辦的企業(yè)第一季度是盈利繳納企業(yè)所得稅,第二季度是虧損,第三個季度也是虧損,第四個季度也是虧損,那第二年匯繳清算繳納企業(yè)所得稅可以退?
請問老師,第一季度利潤虧損-5000,第二季度利潤虧損-1000,第三季度盈利10000,之前沒有可彌補的情況下,那么第三季度應(yīng)交企業(yè)所得稅(-5000+-10000+10000)×0.025=100元。如果之前有可彌補的金額50000元,那就是50000-4000,第三季度就不需要繳納企業(yè)所得稅對嗎?
老師,小規(guī)模個人企業(yè)4季度盈利后彌補去年虧損夠交企業(yè)所得稅對不對,如果一季度盈利,一季度交稅時彌補虧損不?現(xiàn)在4季度彌補虧損狗不用納稅,納稅調(diào)增后也虧損企業(yè)所得稅匯算清繳時是不是也不用交企業(yè)所得稅,謝謝老師
老師您好!公司2021和2022年盈利用以前年度虧損彌補了,所以沒有繳納企業(yè)所得稅。然后這兩年用完了以前年度的虧損。2023年度盈利,2024年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅怎么才能少繳一點?
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負債表里的其他未交款和預(yù)提費用,在電子稅務(wù)局季度報表資產(chǎn)負債里填報在哪里?
我想咨詢一下,制造面點的企業(yè),她買回來一些材料用于實驗產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點產(chǎn)品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財稅實務(wù)要點與涉稅風(fēng)險防范這本書怎么買
老師 您好 我想問一下 銷項小于進項,我還需要計提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現(xiàn)在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
有什么解決的辦法嗎老師 那我現(xiàn)在25年第一季度可以補計提之前的嗎
你做了去年的匯算清繳,今年第一季度就可以先彌補虧損了。
那我財務(wù)報表利潤表中的所得稅費用不管嗎 沒有計提 直接上傳做匯算是嗎 做完匯算再申報25年第一季的
是的對的,彌補完虧損是虧損的,不用管不用計提。