你好,他之前提現(xiàn)了嗎?還是說一直都沒有。
老師,我單位6月份成立的,但是申報經(jīng)營所得表時季度申報只扣除個人減除費用35000元,但是申報年報表時扣除費用只有60000和0元選擇,不讓填寫,我該怎么辦呢。
老師,在2022.1月報個體經(jīng)營所得稅時,申報表有個:允許扣除的個人費用力及其他扣除:60000,當時交了稅?,F(xiàn)申報年度個體經(jīng)營所得稅申報時,沒那項了,要補交145元的經(jīng)營所得稅,這是什么情況啊
老師,個體的經(jīng)營所得匯算清激年報第42行投資者扣除費用欄是填60000吧?填完后投交時擔示:您己選擇在經(jīng)營所得中扣除"減除費用",投交申報后將不可在同一稅款所屬年度的綜合所得江算中重復扣除,是否繼續(xù)7這是什么意思?
老師您好 有一家個體戶,每個月在個稅系統(tǒng)申報了經(jīng)營者的工資 ,在個人經(jīng)營所得年度匯算清繳的時候,我選擇了享受6萬的扣除,并且在表中“不允許扣除的項目-投資者工資薪金支出”減除了經(jīng)營者的工資,這樣的話,經(jīng)營者應該不需要因為6萬扣除在個人經(jīng)營所得而導致工資薪金這塊補稅吧?
老師這個季度報個人經(jīng)營所得時候為什么投資者減除的費用不自動彈出來了,正常一年不是扣除60000元嗎,為什么沒有了呢
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄?。?專票
老師工資申報吋,金額應該是等于應發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分攤到每個月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
前期1-9有扣除45000元,后來這個季度應該提取出來到60000元,然后就沒了呢
那你這樣的話可以年底會算清繳的時候一次性扣除
那這幾度沒有的話要交稅,交不少呢
你到匯算清繳的時候,這個是屬于多退少補的