您好,這個(gè)就是說(shuō),直接60000了后,不能再次扣除的了
您已在經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,不可重復(fù)扣除。如您需在綜合所得年度匯算中填報(bào), 可先更正經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),否則上述項(xiàng)目將默認(rèn)為0。 確定 老師:您好! 我沒(méi)有申報(bào)這個(gè),但是現(xiàn)在報(bào)個(gè)人所得稅有這個(gè)怎么處理?
老師,個(gè)體的經(jīng)營(yíng)所得匯算清激年報(bào)第42行投資者扣除費(fèi)用欄是填60000吧?填完后投交時(shí)擔(dān)示:您己選擇在經(jīng)營(yíng)所得中扣除"減除費(fèi)用",投交申報(bào)后將不可在同一稅款所屬年度的綜合所得江算中重復(fù)扣除,是否繼續(xù)7這是什么意思?
老師好,個(gè)體工商戶在申報(bào)年報(bào)時(shí)候,也就是B表,出現(xiàn)以下顯示:根據(jù)您的綜合所得收入情況,已將您經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳申報(bào)的減除費(fèi)用置為0元,您將在綜合所得年度匯算中享受扣除,是否同意并繼續(xù)? 我選擇是就會(huì)出稅,選擇否,就是0;到底應(yīng)該如何選擇?選擇否的話,會(huì)不會(huì)影響綜合申報(bào)?
老師,我們有個(gè)兩個(gè)股東的合伙企業(yè),2024年第四季度開(kāi)了15萬(wàn)的票,已經(jīng)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得也交了稅了,現(xiàn)在做年度申報(bào),其中有個(gè)股東我填寫(xiě)投資者減除費(fèi)用6萬(wàn),也可以填,之前老師說(shuō)這個(gè)是自動(dòng)帶出來(lái)的,不過(guò)我剛剛試了可以手動(dòng)選擇,能選擇是不是就是可以扣除呀?
公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒(méi)調(diào)整過(guò),還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫(xiě)證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過(guò)哪個(gè)科目進(jìn)行核算???
給對(duì)方開(kāi)電子發(fā)票,如果購(gòu)買方的銀行賬號(hào)填寫(xiě)的不對(duì),但是開(kāi)出的發(fā)票是未顯示購(gòu)買方銀行賬號(hào)的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報(bào)個(gè)稅了,后面幾個(gè)月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒(méi)有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購(gòu)買幾個(gè)月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫(xiě)的對(duì)不?
請(qǐng)問(wèn)下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢?
老師好,如果利潤(rùn)彌補(bǔ)完虧損后還有300萬(wàn),這300萬(wàn)怎么繳納所得稅,按20%還是25%
這是個(gè)個(gè)體餐飲,還有其他人的工貨支出不受影響吧
打錯(cuò)了,是工資支出
您好,是因?yàn)閭€(gè)體戶的和他本人的不能同事
?沒(méi)明白,你是說(shuō)個(gè)體戶的每月按5000.一年按60000扣除,本人的7
本人的有什么說(shuō)法
就是說(shuō),他本人也有工資,這個(gè)扣了6萬(wàn)后,所以個(gè)體戶這個(gè)主體不能再扣了
哦,就是說(shuō)在工資表中沒(méi)有他本人的工資,在弟42行可以扣除,如果工資表中有這個(gè)經(jīng)營(yíng)者的工資,在第42行就不能扣了是吧
嗯對(duì)是這個(gè)意思的