您好, 把前面確認(rèn)的收入做負(fù)數(shù)分錄就可以了
老師好!銷(xiāo)售的出口商品被退回,出口退稅款返還給稅局了,這個(gè)稅款怎么做賬務(wù)處理
老師你好,把庫(kù)存商品出錯(cuò)了,又退回庫(kù)了,怎么做賬務(wù)處理
老師好!我是銷(xiāo)售方,售出商品發(fā)生退貨,先把貨款退回給客戶,商品以后再退回。退回的貨款怎么做賬務(wù)處理?謝謝
老師,出庫(kù)的商品退回了怎么做賬務(wù)處理
老師好,商品出庫(kù)了,也有出庫(kù)單,發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)了,又退庫(kù)里了,怎么做賬務(wù)處理
老師您好,應(yīng)收賬款的抹零怎么記賬啊
老師,企業(yè)返聘退休人員不用交社保了,可不可以給交住房公積金?
老師社保是必須要從員工自己賬戶扣錢(qián)嗎?老板說(shuō)他給我交社保,意思是不用從我工資賬戶扣。到手多少就是多少。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?這是為什么這樣做呢
老師 是只有換出資產(chǎn)注意公允價(jià)值和賬面價(jià)值的差點(diǎn)嗎?
老師,公司注銷(xiāo)時(shí),未分配利潤(rùn),所有者權(quán)益可以調(diào)整嘛?怎么處理
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)在建中的廠房,其土地的攤銷(xiāo)要計(jì)入在建工程是嗎
現(xiàn)在是手撕票,改成電子發(fā)票怎么辦理
這題的凈現(xiàn)值沒(méi)看懂呀?能幫忙解釋一下嗎
比如7月頭條收入300元8月份700元一同8月份提現(xiàn)夠交稅嗎
固定資產(chǎn)折舊怎么處理,怎么做分錄
老師就還沒(méi)有確認(rèn)收入,剛出庫(kù),發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,就退回了,老師內(nèi)賬
那就不用處理呀,一正一負(fù)的
可是有出庫(kù)單,也有入庫(kù)單
那你先做出庫(kù)的,再做入庫(kù)的
老師會(huì)計(jì)分錄怎么做
出庫(kù)的
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
入庫(kù)的,把前面的做負(fù)數(shù)就可以了
老師,做一下入庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄
借:應(yīng)收賬款-
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-
應(yīng)交稅費(fèi)-
那商品就沒(méi)顯示入庫(kù)呀
有入庫(kù)單的老師
出庫(kù)的
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)本
貸:庫(kù)存商品
入庫(kù)存
借:應(yīng)收賬款-
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-
應(yīng)交稅費(fèi)-
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)本-
貸:庫(kù)存商品-
老師,還沒(méi)形成收入
那就寫(xiě)后面那筆分錄就可以了,一正一負(fù)