您好,這個的話是根據(jù)利潤的這個
申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損沒有數(shù)據(jù)也自行填不了但是確實(shí)有虧損的怎么填這個利潤總額
老師:這個所得稅匯算清繳年度申報(bào)表有利潤,但是以前年度有虧損怎么彌補(bǔ)不了,這表我是哪里填錯了嗎
老師,我在填報(bào)四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,今年利潤總額為119409.52,我們?nèi)ツ晏潛p的15萬,我是不是要在彌補(bǔ)以前年度虧損那里填寫119409.52這個金額?
你好,老師,現(xiàn)在用自然人扣繳端填寫個體戶年度匯繳申報(bào),彌補(bǔ)以前年度虧損這個地方填不填,怎么填,是根據(jù)去年的利潤表填?
你好,老師,現(xiàn)在個體戶申報(bào)經(jīng)營所得填本期收入費(fèi)用,用填寫以前年度虧損嗎?填寫虧損有風(fēng)險(xiǎn)嗎?這個地方用不用填
收到勞務(wù)公司開的差額征稅一差額開票,管理費(fèi) 金額6896.43/稅率*稅額是28.57,分錄要怎么做,抵扣的時(shí)候要怎么填
老師公司和保潔簽定的服務(wù)合同,保潔公司又和客戶簽訂的入室保潔協(xié)議,公司會從客戶簽訂的入室保潔協(xié)議中扣15%的管理費(fèi),現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)意思是15%的管理費(fèi)不扣了,直接從保潔服務(wù)費(fèi)里扣除,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
向招標(biāo)公司支付標(biāo)書購買費(fèi),對方能否開具發(fā)票?開具品名應(yīng)該是什么?
這個也是說存貨才需要,后面我找到資料說投資性房地產(chǎn)也要確認(rèn)收入,和結(jié)轉(zhuǎn)成本 這個老師答案不標(biāo)準(zhǔn)啊
收到勞務(wù)公司開的差額征稅一差額開票,管理費(fèi) 金額6896.43/稅率*稅額是28.57,分錄要怎么做,抵扣的時(shí)候要怎么填
老師這個可以作為發(fā)票報(bào)銷嗎,還是要開發(fā)票
汽車修理廠買的液化氣氧氣用于修理汽車,怎么寫分錄
老師,我們是酒品銷售公司,酒廠采購的一部分送給客戶怎么做賬
24年12月人員報(bào)銷管理費(fèi)用多計(jì)提500,導(dǎo)致其他應(yīng)付掛賬500,25年想調(diào)整管理費(fèi)用差額500怎么賬務(wù)處理
發(fā)票開具現(xiàn)代服務(wù)-居間服務(wù)費(fèi),對開票主體有啥要求,合同怎么簽定
我看資產(chǎn)負(fù)債表23年年初余額未分配利潤是-401104.88,是根據(jù)這個填寫嗎?
對的,是根據(jù)這個虧損的填
謝謝老師,這個虧損是5年內(nèi)彌補(bǔ)吧,我23年5月接的賬,那這個5年的時(shí)點(diǎn)是怎么計(jì)算的?
是從你最開始虧損的那一年開始計(jì)算的這個累計(jì)
我手里的資料最早是從21年的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)未分配利潤是負(fù)的,我怎么判斷有沒有超過5年?
你有沒有他的申報(bào)表申報(bào)表上可以看出來
我看到老板娘之前給記賬公司記賬費(fèi)用是從是從18年就記賬了,到21年未分配利潤都有-31多了,到23年是不是整5年這樣算,年度匯繳申報(bào)還可以彌補(bǔ)?
對的,這樣的話是不能超過五年的最后
不過他這個是屬于一個年度計(jì)算一次的
那我這個年度匯算能不能填這個彌補(bǔ)不虧損?一個年度計(jì)算一次是什么意思
能,這個年度的話,這個還可以