您好,這個的話是根據(jù)利潤的這個

申報企業(yè)所得稅季報表彌補以前年度虧損沒有數(shù)據(jù)也自行填不了但是確實有虧損的怎么填這個利潤總額
老師:這個所得稅匯算清繳年度申報表有利潤,但是以前年度有虧損怎么彌補不了,這表我是哪里填錯了嗎
老師,我在填報四季度的企業(yè)所得稅申報表,今年利潤總額為119409.52,我們?nèi)ツ晏潛p的15萬,我是不是要在彌補以前年度虧損那里填寫119409.52這個金額?
你好,老師,現(xiàn)在用自然人扣繳端填寫個體戶年度匯繳申報,彌補以前年度虧損這個地方填不填,怎么填,是根據(jù)去年的利潤表填?
你好,老師,現(xiàn)在個體戶申報經(jīng)營所得填本期收入費用,用填寫以前年度虧損嗎?填寫虧損有風險嗎?這個地方用不用填
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
我看資產(chǎn)負債表23年年初余額未分配利潤是-401104.88,是根據(jù)這個填寫嗎?
對的,是根據(jù)這個虧損的填
謝謝老師,這個虧損是5年內(nèi)彌補吧,我23年5月接的賬,那這個5年的時點是怎么計算的?
是從你最開始虧損的那一年開始計算的這個累計
我手里的資料最早是從21年的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)未分配利潤是負的,我怎么判斷有沒有超過5年?
你有沒有他的申報表申報表上可以看出來
我看到老板娘之前給記賬公司記賬費用是從是從18年就記賬了,到21年未分配利潤都有-31多了,到23年是不是整5年這樣算,年度匯繳申報還可以彌補?
對的,這樣的話是不能超過五年的最后
不過他這個是屬于一個年度計算一次的
那我這個年度匯算能不能填這個彌補不虧損?一個年度計算一次是什么意思
能,這個年度的話,這個還可以