你匯算清繳做了,有虧損就可以填
你好!老師,這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損,季度申報(bào)時(shí)不用填寫的,是嗎
老師您好,請(qǐng)教一下個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅年度申報(bào)(成本費(fèi)用明細(xì)表)能填彌補(bǔ)虧損數(shù)嗎?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅申報(bào),計(jì)稅信息怎么填寫,收入總額、成本費(fèi)用、彌補(bǔ)以前年度虧損,這三項(xiàng)怎么填寫啊,我2023年1-6月份開增值稅普通發(fā)票的金額是9900元,現(xiàn)在個(gè)人所得稅季度申報(bào)。
你好,老師,現(xiàn)在用自然人扣繳端填寫個(gè)體戶年度匯繳申報(bào),彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)地方填不填,怎么填,是根據(jù)去年的利潤(rùn)表填?
你好,老師,現(xiàn)在個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得填本期收入費(fèi)用,用填寫以前年度虧損嗎?填寫虧損有風(fēng)險(xiǎn)嗎?這個(gè)地方用不用填
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
做匯算清繳了,我就直接選的確定下一步,我現(xiàn)在怎么查到之前的申報(bào)記錄?
我想看看去年的記錄
你登陸自然人電子稅務(wù)局【我要查詢】→【申報(bào)查詢(更正/作廢申報(bào))】→【查看】
這是我報(bào)的匯算清繳
就是有虧損了,就可以填了
現(xiàn)在我選擇據(jù)實(shí)實(shí)繳就是這個(gè)界面
我只填銷售收入金額,不填免稅的金額吧
是的,沒有免稅就不填
你的意思是說可以填寫彌補(bǔ)以前年度虧損金額,把增值稅免稅金額也算到收入總額是吧?
是的,就是這個(gè)意思的了
謝謝老師,那我第二個(gè)季度再申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)地方還可以填嗎?
如果還有沒有彌補(bǔ)完的,就還可以
好的,謝謝
老師,我現(xiàn)在提交了顯示應(yīng)納稅額6187.44元呢,之前記賬公司好像沒給他交過稅,他這個(gè)是按經(jīng)營(yíng)所得按多少算的稅?
像這種情況我怎么給老板說好
以前記賬公司是不是沒給他確認(rèn)那么多收入
記賬公司弄了一個(gè)5年的彌補(bǔ)虧損當(dāng)時(shí)沒交稅,但是我感覺他經(jīng)營(yíng)很多年一直不交稅,流水也不少,這個(gè)合適嗎
你給他看一下如果業(yè)務(wù)量跟去年差不多,看看同期如果沒有彌補(bǔ)虧損是不是交稅。這樣就好解釋了,去年不交是因?yàn)閺浹a(bǔ)虧損,現(xiàn)在沒那么多虧損了需要交稅了
好的,謝謝
不客氣的,工作順利