你好,你之前年度有虧損的可以的。
老師您好,請教一下,企業(yè)如果去年虧損,今年盈利,年度所得稅匯算清繳必須彌補上年度虧損嗎?若不想彌補,或部分彌補,申報表上怎么填寫?謝謝!
老師您好,請教一下個人經(jīng)營所得稅年度申報(成本費用明細表)能填彌補虧損數(shù)嗎?
老師您好,單位之前一直虧損,2023年第四季度開始盈利,2022年已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,2024年1月初申報2023年第四季度企業(yè)所得稅時,“減:彌補以前年度虧損”那一行會帶出可以彌補的金額嗎?
老師請問一下企業(yè)所得稅彌補虧損明細表提交后,無法生成到年度申報表的彌補以前年度虧損呢
您好老師,請問企業(yè)所得稅年度納稅申報表中企業(yè)所得稅彌補虧損明細表和減免所得稅優(yōu)惠明細表用填寫嗎?
老師,公司出租廠房,我今天開票,在開票信息維護里的項目信息維護里添加不動產(chǎn)租賃,選稅率時只有9%,怎么沒有5%呢?在營改增之前取得的稅率是5%,怎么沒有選呢?
去年社保多交了500多,現(xiàn)在退回來了,我現(xiàn)在做的分錄是借銀行存款 貸管理費用-社保,出財務(wù)報表的時候未分配利潤年初年末相減,和利潤表的利潤總額差這個社保錢,已經(jīng)跨年了,是不是這么調(diào)整不對,可是計提的工資對沖再重新計提的,到是對利潤表和未分配利潤沒影響 麻煩會的老師詳細說一下。
老師你好182是怎么來的
老師2022年的三個月的工資計提錯了,我直接在今年更正過來行嗎,管理費用工資與應(yīng)付工資對沖,再重新計提
基期息稅前利潤是怎么計算得來
@樸老師在線嗎,請教的
老師小規(guī)模公司建安的異地預繳增值稅季度才開20萬也要增值稅也要先預繳嗎?沒有免稅嗎
一個憑證可以附兩筆招待費嗎,把兩筆招待費合計在一起,做一張憑證
逐步綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法核算產(chǎn)品成本時,需要進行成本還原。通過成本還原,能全面地反映各步驟產(chǎn)品的生產(chǎn)耗費水平。老師后面這句話對嗎?為什么
員工工資申報8000實發(fā)8000公司幫承擔個人部分社保公積金個稅。公司承擔這部分沒有申報個人所得稅工資收入里面是正確的嗎