您好,沒事,12月計(jì)提匯算清繳前支付就行了
個(gè)稅申報(bào),稅款所屬月份為2023年1月,申報(bào)的是2022年12月發(fā)放的工資個(gè)稅對(duì)嗎? 那如果2023年1月申報(bào)22年12月的個(gè)稅,產(chǎn)生了個(gè)稅,是否在計(jì)提1月工資的時(shí)候體現(xiàn)個(gè)稅?還是說計(jì)提1月工資的時(shí)候,把工資錄入到個(gè)稅系統(tǒng),查到是否有應(yīng)交個(gè)稅,再在計(jì)提1月工資里面體現(xiàn)1月個(gè)稅?
2023年的12月的工資2024年1月支付,個(gè)稅2月支付,現(xiàn)在跨年前按實(shí)際發(fā)生額,歸屬要計(jì)提12月工資,請(qǐng)問,這個(gè)報(bào)表的工資就會(huì)比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)多一個(gè)月的費(fèi)用,有沒影響?
2023年計(jì)提20萬的工資,實(shí)際2023年支付了10萬,另外10萬是在2024年1月支付,當(dāng)時(shí)2023年個(gè)稅系統(tǒng)只報(bào)了10萬工資,1月份支付的10萬我2月份報(bào)個(gè)稅,那我如果匯算清繳職工薪酬那個(gè)表填20萬,不就是個(gè)稅系統(tǒng)與所得稅匯算不一致嗎
匯算清繳問題,2023年12月計(jì)提當(dāng)12月工資,但是工資分別在2024年1-3月發(fā)放,。(匯繳前全已經(jīng)支付但是個(gè)稅申報(bào)是屬于2024年) 那我現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表應(yīng)是怎么樣填報(bào)
1企業(yè)工資都是滯后一個(gè)月發(fā)放年末為了計(jì)算清楚當(dāng)年各項(xiàng)支出12月份的工資計(jì)提在12月費(fèi)用實(shí)際在次年一月發(fā)放請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)在幾月份1、1月申報(bào)屬期12月份的2、2月申報(bào)屬期1月份的我的理解是1月申報(bào)12月的這樣個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里與賬務(wù)工資支出才能一致請(qǐng)問下老師該怎么做
請(qǐng)問業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳時(shí)怎么處理
郭老師,我們有收到房租發(fā)票和現(xiàn)代服務(wù)管理費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)代服務(wù)我要做什么科目
老師,我們公司沒有實(shí)繳股本,成立5年了,賬面上未分配利潤120w,以前沒有分紅過?,F(xiàn)在有個(gè)自然人股東要退出,轉(zhuǎn)給另一個(gè)自然人股東,這種情況有可能0元股轉(zhuǎn)嗎?
老師, 請(qǐng)教一下團(tuán)建的費(fèi)用發(fā)票是開餐飲費(fèi)還是活動(dòng)服務(wù)費(fèi)?
老師,你那兒有“工程審計(jì)服務(wù)類項(xiàng)目的成本分析”模版嗎[破涕為笑]
老師,請(qǐng)問下我先做的工商年報(bào),后做的匯算清繳,那工商年報(bào)里還能帶出來數(shù)據(jù)嗎? 我填的多報(bào)合一
董孝彬老師,您好!續(xù)問——因?yàn)樘幹玫拈L期股權(quán)投資之前結(jié)存的成本和稅務(wù)系統(tǒng)的成本,取兩位小數(shù)有42.57的差異,做了調(diào)整過后,四季度的報(bào)表不調(diào),只在年報(bào)上調(diào)整過來就可以嗎?我的會(huì)計(jì)分錄就是做一筆沖減,然后再調(diào)整為正確的成本,然后嗯,具體的分錄他或是沖減利潤分配未分配利潤嗎?可以幫我理理嗎?具體的分錄該怎么寫?嗯,然后調(diào)在5月份的那這個(gè)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表自行調(diào)整嗎?還是說需要存檔保存?
知道誰額怎么算出金額,13個(gè)點(diǎn)
老師,企業(yè)所得稅有點(diǎn)高,可以加速固定資產(chǎn)折舊嗎?
老師,建筑行業(yè)開具發(fā)票是建筑服務(wù)的,匯算清繳時(shí)收入應(yīng)該填在哪里?