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請問業(yè)務(wù)招待費在匯算清繳時怎么處理

2025-05-26 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-26 11:52

你好,這個不需要單獨做分錄。匯算在表上調(diào)增就好了

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快賬用戶4362 追問 2025-05-26 11:53

我就是填表的時候怎么處理,扣除比例多少

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齊紅老師 解答 2025-05-26 11:54

你好,這個是收入的千分之五和實際發(fā)生額的60%,哪個小按哪個

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快賬用戶4362 追問 2025-05-26 11:55

那要是總共的金額也沒有超過收入的千分之五呢?還需要調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-26 11:56

你好,哪個小按哪個了。

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快賬用戶4362 追問 2025-05-26 11:57

不太懂,是必須要調(diào)增嗎?那如果不到收入的千分之五那就是0,意思就是不用調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-26 11:59

你好,是的,必須要調(diào)增 你發(fā)生了多少業(yè)務(wù)招待費,多少收入。

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快賬用戶4362 追問 2025-05-26 11:59

1900多萬收入,業(yè)務(wù)招待費12000元

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齊紅老師 解答 2025-05-26 12:00

你好。那你這個應(yīng)該調(diào)增12000*40%的金額

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快賬用戶4362 追問 2025-05-26 12:02

調(diào)增并補(bǔ)交稅金后,賬務(wù)怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-26 12:02

你好,補(bǔ)稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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你好,這個不需要單獨做分錄。匯算在表上調(diào)增就好了
2025-05-26
你好,招待費按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五抵扣,哪個小按照哪個來抵扣, 在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目第三個就是招待費的
2022-04-15
你好,這個是按照收入的千分之五和實際發(fā)生額的60%,哪個小按照哪個。
2025-02-10
你好,計入項目里的招待費,匯算清繳時是算在業(yè)務(wù)招待費里面的
2020-08-23
你好在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目里面有一個招待費,在這里面填寫賬載金額就可以的,按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五抵扣。
2022-05-12
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