借,利潤分配,未分配利潤。貸,銀行存款
老師,匯算清繳退款,小企業(yè)會計準則分錄怎么做
老師,小企業(yè)會計準則補繳匯算清繳所得稅分錄怎么做?
老師,小企業(yè)會計準則,匯算清繳退稅怎么做分錄
老師,小企業(yè)會計準則,企業(yè)匯算清繳怎么做分錄?
老師小企業(yè)會計準則匯算清繳要繳納企業(yè)所得稅該怎么做會計分錄?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
不用過應交稅費,應交所得稅這個科目嗎?
對,直接這么做就可以了
記到未分配利潤后,是不是資產(chǎn)負債表未分配利潤期初期末差和凈利潤就勾稽不上了?
對會造成這個差額的
怎么有的老師說小企業(yè)會計準則,是走所得稅費用,應交稅費—應交所得稅?會計準則才是利潤分配?
小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整的,所以才直接用利潤分配未分配利潤的
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評