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老師 就是購(gòu)買了一些原材料 款已經(jīng)付了 但是發(fā)票24年1月份才開來(lái) 現(xiàn)在年底結(jié)賬我是暫估成本還是怎么做比較好

2024-01-12 13:35
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-12 13:35

年底暫估,然后一月份再紅沖再調(diào)整。

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快賬用戶4542 追問 2024-01-12 13:39

分錄是不是 借 生產(chǎn)成本-暫估 貸 銀存 到1月又紅沖這張分錄 然后借 生產(chǎn)成本-原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-01-12 13:40

可以的,可以這么做的。

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年底暫估,然后一月份再紅沖再調(diào)整。
2024-01-12
您好,確認(rèn)期末應(yīng)付賬款-暫估。是否是全部未收到發(fā)票金額
2021-04-10
你好 之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎
2023-02-12
你好? 是的正常結(jié)轉(zhuǎn)成本的? 回來(lái)發(fā)票沖暫估 調(diào)整成本
2023-04-18
你好,第一個(gè)當(dāng)月的,即使沒有發(fā)票也正常做賬,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,下個(gè)月發(fā)票到了紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。借應(yīng)付賬款 貸管理費(fèi)用, 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款。
2022-03-07
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