年底暫估,然后一月份再紅沖再調(diào)整。
老師你好,想問一下去年的企業(yè)所得稅是核定的,也是開了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做賬的時(shí)候就做了付材料款:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,可是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品還在,可是票當(dāng)時(shí)已經(jīng)開出去了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把原有怎庫(kù)存商品沖開,
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來(lái)沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫(kù)了,現(xiàn)在1月份來(lái)了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了,還是跟以前一樣沖暫估入發(fā)票嗎?
老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來(lái)發(fā)票,前面8-10月的都領(lǐng)用了,完工入庫(kù)出庫(kù)了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,先紅沖暫估在按發(fā)票做正確的嗎?這樣原材料還是在借方,后面在怎么做
老師您好!三月份暫估了一筆成本,實(shí)際已發(fā)生,但是對(duì)方公司沒有飄開了。當(dāng)時(shí)暫估 借:原材料 -x產(chǎn)品 貸:應(yīng)付賬款-a公司 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本也把這筆結(jié)轉(zhuǎn)了。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料x產(chǎn)品 現(xiàn)在票回來(lái)我如何做賬呢?
老師 就是購(gòu)買了一些原材料 款已經(jīng)付了 但是發(fā)票24年1月份才開來(lái) 現(xiàn)在年底結(jié)賬我是暫估成本還是怎么做比較好
老師晚上好,固定資產(chǎn)票是去年開的,一直沒有做賬到系統(tǒng)入庫(kù),可以現(xiàn)在做賬到系統(tǒng)嗎,不入庫(kù)這樣有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問會(huì)計(jì)評(píng)價(jià)網(wǎng)上中級(jí)職稱模擬考試操作系統(tǒng),那個(gè)復(fù)制、粘貼按鈕,點(diǎn)擊怎么沒有反應(yīng)呢
專票的話。是進(jìn)項(xiàng)票能抵扣還是銷項(xiàng)票能抵扣?
老師凈利潤(rùn)怎么計(jì)算呢?是收入減成本減去費(fèi)用嗎
我司注冊(cè)資本是200萬(wàn),想做100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓,自然人轉(zhuǎn)給自然人,那股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同上金額是多少,不會(huì)算了,繳納印花稅計(jì)稅依據(jù)是什么
公司購(gòu)買的固資,還不起貸款,車輛被銷售方收回,賬務(wù)怎么處理,按照視同銷售嗎?
一張發(fā)票上,數(shù)量都是1,A產(chǎn)品100塊單價(jià),稅金1元 ,b產(chǎn)品200塊單價(jià),稅金2元,合計(jì)303元。問具體如何入賬包括具體金額。小規(guī)模有錄庫(kù)存數(shù)量明細(xì)。
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi),怎么入賬
為什么內(nèi)部存貨交易未實(shí)現(xiàn)部分不用調(diào)整,是因?yàn)榘l(fā)生減值了嗎
門窗定制安裝公司,安裝周期跨月,費(fèi)用那些也沒法預(yù)估,當(dāng)月怎么做分錄,
分錄是不是 借 生產(chǎn)成本-暫估 貸 銀存 到1月又紅沖這張分錄 然后借 生產(chǎn)成本-原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
可以的,可以這么做的。