 
                            年底暫估,然后一月份再紅沖再調(diào)整。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師你好,想問一下去年的企業(yè)所得稅是核定的,也是開了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做賬的時候就做了付材料款:借:庫存商品 貸:銀行存款,可是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)庫存商品還在,可是票當時已經(jīng)開出去了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把原有怎庫存商品沖開,
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了,還是跟以前一樣沖暫估入發(fā)票嗎?
老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來發(fā)票,前面8-10月的都領(lǐng)用了,完工入庫出庫了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,先紅沖暫估在按發(fā)票做正確的嗎?這樣原材料還是在借方,后面在怎么做
老師您好!三月份暫估了一筆成本,實際已發(fā)生,但是對方公司沒有飄開了。當時暫估 借:原材料 -x產(chǎn)品 貸:應(yīng)付賬款-a公司 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本也把這筆結(jié)轉(zhuǎn)了。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料x產(chǎn)品 現(xiàn)在票回來我如何做賬呢?
老師 就是購買了一些原材料 款已經(jīng)付了 但是發(fā)票24年1月份才開來 現(xiàn)在年底結(jié)賬我是暫估成本還是怎么做比較好
 
                老師,我想問一下,昆明市長寧區(qū)區(qū)社?;鶖?shù)是多少?2024.03月份最低基數(shù)是多少,還有現(xiàn)在2025.10月份的社?;鶖?shù)又是多少?
開的分公司的發(fā)票能在總公司報銷嗎?總分公司匯總納稅
請問,公司是房開公司,一般納稅人,現(xiàn)在要求預(yù)收賬款要做一般申報,確認收入,請問做賬怎么做?還有等這筆預(yù)收賬款開發(fā)票的時候又怎么做賬?
老師,收益所有人備案,是需要以法人的身份登錄才能操作嗎
出口發(fā)票備注標準格式有嗎
老師,我想問一下,昆明市長寧區(qū)區(qū)社?;鶖?shù)是多少?
老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費,為什么有的月份有取數(shù),有的沒有,這里的支付的稅費是指繳納過的稅費嗎
*經(jīng)紀代理服務(wù)*房地產(chǎn)居間代理服務(wù)費,,這么開票可以?
請問老師,從電子稅務(wù)局哪里可以查看當月有沒有紅字進項發(fā)票?
出口發(fā)票備注標準格式有嗎?
分錄是不是 借 生產(chǎn)成本-暫估 貸 銀存 到1月又紅沖這張分錄 然后借 生產(chǎn)成本-原材料 進項稅 貸銀行存款
可以的,可以這么做的。